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jul
20
2012

Los cambios fiscales en el IVA e IRPF para los autónomos


Sabemos bien que la situación entre los autónomos está siendo compleja y que las medidas tomadas por el gobierno no hacen sino complicar la visión y perspectiva de los profesionales que tratan de sacar su negocio adelante. Hoy vamos a tratar de aclararos las nuevas reformas fiscales en lo concerniente al IVA y al IRPF en lo que más puede afectar a los autónomos.Hazte de e-autonomos.es

IVA. Desde el 1 de Septiembre de 2012:

- Se elevan los tipos impositivos general y reducido, que pasan del 18% y 8% respectivamente, al 21% y 10%.

- Se incrementan los tipos del régimen especial de recargo de equivalencia, el cual es obligatorio para autónomos que venden a minoristas, y que pasa del 4% y 1% al 5,2% y 1,4%.

- Se califican algunos productos y servicios de manera distinta, de manera que pasan a tributar a un tipo distinto. Así, hay muchos productos y servicios que pasan del tipo reducido al general, siendo que del antiguo 8% cambiarán al nuevo 21%. Podrás ver la lista completa desde este enlace.

- En entregas de viviendas y arrendamientos con opción a compra, se pasa del tipo superreducido, 4%, al nuevo reducido, 10%.

IRPF. Desde el 15 de Julio de 2012.

- Se suprime la compensación fiscal por deducción en adquisición de vivienda habitual aplicable a las personas que adquirieron su vivienda antes del 20 de enero de 2006.

Desde el 1 de Septiembre de 2012 hasta el 31 de Diciembre de 2013.

- Se eleva del 15% al 21% el porcentaje de retención o ingreso a cuenta sobre los rendimientos de actividades profesionales. Además, sobre rendimientos de trabajo derivados de impartir cursos, conferencias y similares, o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación.

 A partir de la entrada del año 2014, el porcentaje de retención o ingreso a cuenta pasará a ser del 19%

Desde el 1 de Septiembre.

El tipo reducido en las retenciones que se aplica los primeros años de ejercicio de la actividad, también varía. Cambia del actual 7% al nuevo 9%, que se aplicará con la llegada del mes de Septiembre.

Seguramente hay más medidas que pueden afectar al colectivo de los autónomos, pero sin duda creemos que estas son las más inmediatas y más importantes.

 

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Escrito por David e-autonomos en: Fiscal | Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , ,

443 comentarios »

  • Lluís

    Buenos días,

    soy autónomo y cómo que es mi primer año he estado facturando con el IRPF reducido del 7%. Éste también sube o solamente es el del 15% el que sufre un aumento?

    Gracias

    Comment | 20 julio, 2012
  • David Sánchez

    Hola Lluis,

    Efectivamente, también sube. El porcentaje reducido del 7% que se aplica en los primeros años, aumenta a un 9%. Lo añado al artículo.

    Un saludo,
    David Sánchez
    Operador Web en http://www.e-autonomos.es

    Comment | 20 julio, 2012
  • Juan Gil

    Buenos días:

    Empecé hace dos meses como autónomo facturando con la retención del 7 %(9% con la reforma). Si me doy de baja en agosto del RETA, ¿podría facturar de nuevo al 9 % en septiembre?

    Muchas gracias

    Comment | 30 julio, 2012
  • [...] Fuente: blog e-autonomos [...]

    Pingback | 30 julio, 2012
  • Juan Carlos Lopez

    Hola Juan,

    No, tendrías que facturar con la retención del 21%, la ventaja del 7% (9% a partir de septiembre) es sólo para cuando en el año anterior a la fecha de inicio de la actividad no se ha ejercido ninguna actividad profesional.

    Un saludo,
    J. Carlos López
    Asesor fiscal en http://www.e-autonomos.es

    Comment | 31 julio, 2012
  • Juan Gil

    Muchas gracias por tu pronta respuesta.

    Comment | 31 julio, 2012
  • Juan ocaso

    Buenas! Muchísimas gracias por el Post. Ha sido de gran utilidad, pero tengo una duda. Yo siempre he sido trabador por cuenta ajena hace cuatro años hasta el pasado mayo que comencé a ser autónomo por primera vez en mi vida. Desde mayo aplico a mis clientes el 7 de irpf. Mi duda es, el irpf reducido lo es para nuevos autónomos durante los 3 primeros años o solo para la gente que es autónomo y nunca ha trabajado desde hace tres años? Muchas gracias.

    Comment | 20 agosto, 2012
  • Laura Carbonero

    Hola Juan. Podrá aplicarse esta retención especial del 7% cuando una persona inicie el ejercicio de actividades profesionales y únicamente en el período impositivo de su inicio y en los dos siguientes; ello siempre y cuando no hubiera ejercido actividad profesional alguna en el año anterior. En su caso está correctamente aplicado ya que usted se inicia por primera vez.
    Un saludo!

    Comment | 21 agosto, 2012
  • Penélope

    Hola Juan
    Hasta Febrero de 2012 estuve en el régimen de autónomos, aplicando el 7% de retención en mis facturas. Desde Febrero estoy de baja del régimen de autónomos por maternidad y en Octubre pretendo reiniciar mi actividad.
    Mi duda es si se considera inicio de actividad y por lo tanto la retención a aplicar en las facturas es del 9% o si debo empezar a aplicar el 21%, por considerarse continuidad y no inicio.
    Gracias y un saludo

    Comment | 22 agosto, 2012
  • Marcel Rodriguez

    Hola Juan:
    ¿Existe algún límite de edad para la aplicación de este IRPF?.
    ¿ He de solicitarse a Hacienda autorización para aplicarlo?
    En junio del pasado año, mi hijo inició actividad como autónomo y ha estado aplicándose el 15% ¿ puede ahora indicar que se acoge al tipo reducido al 9%?

    Comment | 26 agosto, 2012
  • Natalia

    Hola Juan,

    La ley dice que la retención del 21% se aplica a las facturas que se abonen a partir del 1 se septiembre, por eso, algunos de mis clientes me están pidiendo que cambie la retención en las facturas emitidas en meses anteriores y que hay que abonar en septiembre. ¿Es correcto? Me parece un poco extraño…

    Muchísimas gracias de antemano,

    Natalia

    Comment | 27 agosto, 2012
  • Juan Carlos Lopez

    Hola Penélope,
    Tienes que aplicar el 21% porque en los 12 meses anteriores al alta has ejercicido una actividad profesional.
    Saludos

    Comment | 27 agosto, 2012
  • Juan Carlos Lopez

    Hola Marcel
    ¿Existe algún límite de edad para la aplicación de este IRPF?. No
    ¿ He de solicitarse a Hacienda autorización para aplicarlo? No
    En junio del pasado año, mi hijo inició actividad como autónomo y ha estado aplicándose el 15% ¿ puede ahora indicar que se acoge al tipo reducido al 9%? Ten en cuenta que el obligado a retener es el pagador, que retendrá el 21 % a partir del 1 de septiembre, a no ser, que justifiquéis que os dísteis de alta el año pasado (a través de un certificado expedido por tu hijo) y se lo presentéis al cliente, en ese caso os retendrá el 9%.
    Saludos

    Comment | 28 agosto, 2012
  • Juan Carlos Lopez

    Hola
    Es correcto Natalia, la retención la practica el pagador en el momento del abono de los honorarios, si es después del 1 de septiembre debe ser del 21%.
    Saludos

    Comment | 28 agosto, 2012
  • Maria

    Hola,
    tengo una duda, trabajo por cuenta ajena y además estoy dada de alta de autonoma desde hace casi un mes y tengo que emitir una factura a una empresa, el irpf que le tengo que aplicar si le facturo en septiembre es del 9 o del 21%?
    Gracias, Saludos

    Comment | 29 agosto, 2012
  • Laura Carbonero

    Hola María,
    si en los 12 meses anteriores al alta de hace un mes no has estado de alta como autónoma, puedes aplicar el 9%, de lo contrario el 21%.
    Saludos!

    Comment | 29 agosto, 2012
  • Loren

    Hola Juan

    Voy a hacerme ahora en Septiembre autónomo por segunda vez. La primera vez estuve casi un año y ha pasado ya mas de un año desde que me di de baja. En este último año y dos meses, he estado contratado por una empresa. Mi pregunta es… ¿Como ha pasado mas de un año desde la última vez como autónomo, puedo aplicar como antes lo mínimo, en este caso el 9% del nuevo IRPF por inicio de actividad o tiene que ser el 21%. ?
    Muchas gracias.
    Saludos

    Comment | 30 agosto, 2012
  • Laura Carbonero

    Hola Loren, efectivamente te pueden aplicar el 9% de retención ya que hace más de un año que estuviste de alta.
    Saludos!

    Comment | 31 agosto, 2012
  • Maria

    Hola, soy médico y a partir de octubre brindaré mis servicios como profesional autónomo a una centro médico, con el cuál he suscrito un contrato mercantil y me pagarán una cantidad mensual por determinado número de horas trabajadas.
    El IRPF me lo descontará la empresa del salario asignado? O lo tengo que pagar yo? será 9%? Aparte de la cotización a la seguridad social, tengo que pagar algún tipo de impuesto adicional? Gracias por su respuesta.

    Comment | 2 septiembre, 2012
  • José Antonio

    Buenos días:

    Soy nuevo profesional autónomo. Me di de alta en el modelo 037 en Octubre de 2011. ¿Hasta cuándo puedo estarme aplicando el tipo reducido del 7% (ahora 9%)?

    Gracias.

    Comment | 3 septiembre, 2012
  • Juan Carlos Lopez

    Hola María, deberás emitir una factura con la retención que te corresponda (21% normal o 9% reducida, si estás en el año de inicio de actividad o en alguno de los 2 siguientes) y será la empresa la que se encargue de ingresar esos importes en Hacienda a tu nombre. Los servicios médicos están exentos de IVA, así que deberás tributar sólo por IRPF.

    Comment | 3 septiembre, 2012
  • Juan Carlos Lopez

    Hola José Antonio, podrás aplicarte esa retención hasta el 31 de diciembre de 2013.

    Comment | 3 septiembre, 2012
  • Amparo

    Hola, soy autonoma desde hace 11 años ya que mi marido es socio en una sociedad limitada y yo trabajo en la sociedad con lo cual por ley estoy obligada a darme de alta en autónomos, sin embargo nunca he ejercido ninguna actividad profesional y por lo tanto no he emitido ninguna factura, ahora por primera vez voy a empezar a facturar y me pregunta es ¿debo poner en la factura la retención del 21% o del 9%? ya que aunque llevo muchos años como autónoma nunca he ejercido profesionalmente. Les…

    Comment | 4 septiembre, 2012
  • Juan Carlos Lopez

    Hola Amparo,

    Para iniciar una actividad por cuenta propia deberás comunicarlo a Hacienda a través de un modelo 037/036, y entiendo que al no haber ejercicio ninguna actividad profesional durante los 12 meses anteriores, podrás beneficiarte del 9% de retención hasta el 31 de diciembre de 2014.

    Comment | 4 septiembre, 2012
  • Fernando

    Hola, soy autónomo y facturé en julio IVA 18 e IRPF -15. Mi cliente me dice que tiene que abonar el IRPF de 21 porque se abona el porcentaje vigente a la hora de ingresar. Esto es así? Tendría que haber puesto en la factura 21% de IRPF? Gracias.

    Comment | 6 septiembre, 2012
  • Juan Carlos Lopez

    Hola Fernando, lo que te dice tu cliente es correcto, se debe aplicar la retención vigente en el momento de abonar la factura. Tu cliente debe ingresarte la base imponible más el 18% de IVA y menos el 21% de retención, independientemente de lo que hayas puesto tú en la factura, aunque para facilitar la contabilización y el control sería interesante que rehagas tu factura y se la vuelvas a enviar.

    Comment | 6 septiembre, 2012
  • Elvi

    Hola. tengo muchas dudas con respecto a este tema. Tengo idea de abrir un negocio y estoy mirando bajo para alquilar. El dueño me dice que el alquiler son 500€ + iva – retencion. Cual es la cantidad que le tendre que abonar mensualmente? Una vez comience a trabajar….como funciona el tema del iva y la retencion??
    Muchas gracias.

    Comment | 14 septiembre, 2012
  • Juan Carlos Lopez

    Hola Elvi, mensualmente tendrás que pagarle 500,00 € (500,00 € + 21% de IVA – 21% de retención). El IVA que pagas en esa factura se considera deducible, es decir, que reducirá el IVA que tú cobras en tus facturas y que debes ingresar en Hacienda trimestralmente. Por otra parte, la retención es una cantidad (el 21%) que tú no le pagas al propietario, y debes ingresar en Hacienda trimestralmente. Se trata de un pago a cuenta que recibe la Administración en nombre del propietario.

    Comment | 14 septiembre, 2012
  • MARIA

    HE VENIDO APLICANDO EN LAS FACTUAS EMITIDAS UN 18%DE IVA
    Y UN 15%EN RETENCIONES.
    QUIERO SABER SI AHORA TENGO QUE APLICAR 21% DE IVA Y
    19% DE RETENCIONES
    MUCHAS GRACIAS

    Comment | 16 septiembre, 2012
  • David Sánchez

    Hola María, para las facturas que emitas a partir del 1 de Septiembre tendrás que aplicar el 21% de IVA y el 21% de retención.

    Comment | 18 septiembre, 2012
  • maria

    Hola soy agente de seguros y tenia antes el 15% de retenciones y ahora me han pasao al 21% . Hay algun modo de bajarme ese porcentaje? ya que paso a cobrar 100 euros menos de 940 euros a 850 que he cobrado este mes . Gracias

    Comment | 21 septiembre, 2012
  • Mateo

    Buenas tardes Juan Carlos: Soy autónomo desde 2006, dejaron de pagarme en octubre de 2009. En Julio 2012 me he dado de alta en AEAT, ¿Que tipo de retención se ha de aplicar?? Muchas gracias.

    Comment | 23 septiembre, 2012
  • Esther

    Hola,voy a alquilar un piso a una empresa, el cual lo va a destinar a vivienda de sus trabajadores, necesitan que les emita factura, segun me han dicho tengo que darme de alta en hacienda y pagar el iva trimestralmente, podriais decirme que ventajas e inconvenientes podria traerme esto. Al darme de alta se me considera autonomo y tengo que pagar algo mas??

    Comment | 24 septiembre, 2012
  • Juan Carlos Lopez

    Hola María, si ejerces una actividad profesional, el porcentaje que te debe retener tu pagador es el 21%. En caso de que te retuviera menos, el pagador incurriría en infracción tributaria. Un saludo

    Comment | 24 septiembre, 2012
  • Juan Carlos Lopez

    Hola Mateo, si en los 12 meses anteriores al alta no has ejercido ninguna actividad profesional, tus pagadores podrán retenerte el 9% en el año de inicio más los 2 siguientes. Un saludo.

    Comment | 24 septiembre, 2012
  • Juan Carlos Lopez

    Hola Esther, si quieres aprovechar el negocio no te queda otro remedio que presentar la comunicación en Hacienda y presentar el modelo 303 trimestralmente, y el modelo 390 de resumen anual en enero del año próximo. Te digo esto porque la norma establece que los arrendamientos de pisos a empresas que lo destinan a vivienda de sus trabajadores, está sujeto a IVA, pero por otro lado, existen diversos tribunales que han considerado que el arrendamiento de un inmueble a una sociedad para que ésta lo ceda para vivienda de sus empleados está exento del IVA (TSJ Baleares 22-5-01; TSJ C.Valenciana 8-2-02; TSJ Madrid 19-11-03).

    Se ha matizado que el arrendamiento está exento cuando en el contrato aparece designada específicamente la persona que va a ocupar el piso y no en caso contrario (TSJ Madrid 18-11-04, EDJ 204467; 17-11-10, EDJ 300006). Esto sería lo fácil, designar a la persona que ocupa la vivienda y emitir una factura sin IVA y sin retención, sólo con el precio del alquiler, y en renta declarar los ingresos percibidos como rendimientos de capital inmobiliario.

    Si no se especifica la persona que ocupa la vivienda, sí deberás hacer la comunicación en Hacienda e ingresar el IVA correspondiente trimestralmente, e igualmente declarar los ingresos como rendimientos de capital inmobiliario. Los inconvenientes son el mayor trabajo por tu parte, o el pago de un asesor que te lo haga todo, porque al no considerar que ejerces actividad económica no debes darte de alta en el Régimen de autónomos en Seguridad Social.

    Un saludo

    Comment | 24 septiembre, 2012
  • Daniel

    Hola,
    En los casos en que se aplicaba una retención del IRPF del 1% (creo que son los que estaban en régimen de estimación objetiva) ¿cuál es la nueva retención?
    Gracias

    Comment | 25 septiembre, 2012
  • Juan Carlos Lopez

    Hola Daniel, sigue igual, por ahora…aunque parece que se va a reformar para el 4º trimestre de este año, al menos los importes de los módulos. Un saludo.

    Comment | 25 septiembre, 2012
  • Mar

    Hola.

    He emitido facturaen julio (18% IVA y 15% IRPF). Me han abonado factura en septiembre, pero me aplican el 21 de IRPF (manteniendo el IVA). Si, como he leido, eso es correcto. ¿Tengo que rehacer factura? ¿O la factura se queda como estaba? ¿En caso de que la rehiciera tendría que modificar también el IVA (cosa que no me interesa en absoluto, porque al tratarse de una administración me tocaría comerme la diferencia).

    Gracias

    Comment | 25 septiembre, 2012
  • Juan Carlos Lopez

    Hola Mar, la factura es correcta, no es necesario que la rehagas (adjunta el pago a la factura para que no haya dudas en caso de comprobación), sólo ten en cuenta en tu contabilidad que la retención ha sido del 21% para tenerlo en cuenta en tu renta 2012. Un saludo.

    Comment | 25 septiembre, 2012
  • Elvi

    Hola. Gracias por resolverme la otra duda con tanta brevedad. Ahora me surgen muchas más. Por ejemplo, voy a abrir una mercería en un local de unos 50m2 y el consumo de electricidad…ni idea. El caso es,debería darme de alta en estimación directa o en módulos? Cuál sería, orientativa, la cuota a pagar trimestralmente en modulos?Es siempre la misma? Y otra cosa, he leído que debo pagar el iva+recargo de equivalencia (21%+5,2%) a los proveedores…Cómo funciona esto…

    Comment | 26 septiembre, 2012
  • Juan Carlos Lopez

    Hola Elvi, no tenemos suficiente información para poder ofrecerte una orientación sobre el régimen que más te conviene. Aunque sí podemos decirte que en módulos empiezas a pagar desde el principio, tengas o no beneficios, y en estimación directa vas a tributar en función de tus beneficios, y si tienes pérdidas no tributas en IRPF. Al ser comerciante minorista estás obligatoriamente en el régimen de recargo de equivalencia, por lo que no haces declaración de IVA y cuando compras lo haces un 5,2% más caro. Un saludo.

    Comment | 26 septiembre, 2012
  • maria

    Buenos dias,soy agente de seguros y pago autonomo,mis ingresos, han bajado con respecto a los ultimos años.Gano unos 15000 euros al año.¿Hay alguna forma de declarar mi actividad sin ser autonomo?No tengo oficina,trabajo desde casa.
    ¿Podria solicitar que me hagan el contrato de agente con alguna especificación de horarios o algo para estar exenta del autonomo?Muchas gracias saludos

    Comment | 27 septiembre, 2012
  • Juan Carlos Lopez

    Hola María, la ley es clara en este sentido, si ejerces una actividad económica de manera habitual, como es tu caso, tienes la obligación de darte de alta en el régimen de autónomos. Incluso superas el SMI, así que no hay argumento para no estar obligado. Un saludo.

    Comment | 27 septiembre, 2012
  • Hola,he estado de baja durante 3 años y estuve año y medio como autónomo.Quería saber si me doy de alta ahora a que porcentaje tendré que pagar el IRPF del 4º trimestre del 2012,gracias.

    Comment | 27 septiembre, 2012
  • María

    Hola, me gustaría saber si la subida del IVA de las viviendas ya se ha realizado, o si se va a realizar en enero. Tenía entendido que iba a ser en enero, estoy apunto de comprarme una casa, y me gustaría hacer bien las cosas.
    Gracias de antemano,
    Un saludo.

    Comment | 28 septiembre, 2012
  • David Sánchez

    Hola María, en este artículo de nuestro blog: https://e-autonomos.es/blog/2012/09/si-compras-una-vivienda-que-sea-antes-del-2013/ explicamos los cambios en cuanto a viviendas tanto en el IVA como en el IRPF. Efectivamente entran en vigor en Enero. Un saludo.

    Comment | 28 septiembre, 2012
  • Juan Carlos Lopez

    Hola toni, el pago fraccionado del 4º trimestre será del 20 % del beneficio. Y si los ingresos están sometidos a retención, esta será del 9%. Un saludo.

    Comment | 28 septiembre, 2012
  • Hola!
    Hace tres años estuve de autónomo durante un año y medio, querría saber si ahora me doy de alta, a que porcentaje tendré que pagar el IRPF de este último trimeste?

    Comment | 28 septiembre, 2012
  • Marta

    Hola acabo de empezar a ejercer de autónoma cómo psicóloga (me di alta el 1 septiembre 2012). Tengo que facturar de forma regular una factura a un sólo pagador de 96 horas con un precio x por hora. Sé que tengo que aplicar el 9% de irpf por estar por primera vez de autónoma, pero influye la edad (tengo 36 años). Si ellos en el contrato me pusieron que me pagarían x la hora más iva. Tengo que facturar añadiendo el iva aunque yo no lo facture? O tengo que multiplicar el precio hora por 95h sin…

    Comment | 29 septiembre, 2012
  • Juan Carlos Lopez

    Hola Marta, la psicología se considera actividad sanitaria, por lo que está exenta de IVA. Y al importe que factures debes retenerle el 9% hasta el 31 de diciembre de 2014 (si se trata de una empresa, si es un particular no puede retenerte), no influye la edad para nada. Un saludo.

    Comment | 1 octubre, 2012
  • Cristina

    Buenas tardes, queda claro que durante los 3 primeros años de autónomo te puedes acojer a la “ventaja/ayuda” de tributar un IRPF reducido del 9% (desde el 1 de spt de 2012).

    El tema es que por lo que tengo entendido por mucho que a lo largo del año las facturas se hagan con el 9% del IRPF, a la hora de la verdad, es decir, en el momento de hacer la RENTA, ello es tenido en cuenta y se tiene que pagar la diferencia que falta hasta el 21% del IRPF habitual. O sea, pan para hoy y hambre para…

    Comment | 8 octubre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Cristina. El 9% o 21% es sólo un pago a cuenta, cuando llega el momento de liquidar la renta, cada contribuyente tributará según su base imponible y sus circunstancias personales y familiares, y al importe que cada uno tenga que tributar se le restará lo abonado ya a través de las retenciones. Un saludo.

    Comment | 9 octubre, 2012
  • pablingo

    Hola, he trabajado comenzado a trabajar a mediados del año pasado como profesional de la salud con un contrato renovable mes-a-mes. A comienzos de éste año, he cambiado de trabajo (renunciar al mes-a-mes) y me he dado de alta en Autónomos a partir de febrero para comenzar a trabajar por cuenta propia: hasta ahora me han estado reteniendo el 15% y ahora el 21%. ¿Es posible solicitar el IRPF reducido? ya que hace menos de 9 meses que estoy como autónomo y un total de 14 meses en la actividad…

    Comment | 9 octubre, 2012
  • Aina

    Buenos días,

    Mi duda es la siguiente:
    yo he emitido minutas “proforma” antes de septiembre con el 18% IVA i 15% IRPF.
    Estas minutas no se declaran hasta que no estan liquidadas.
    Con posterioridad a septiembre, me estan pagando las minutas con el 21% IRPF.
    Que hago?
    Con que IRPF debo declarar la factura pagada?

    Comment | 10 octubre, 2012
  • Ana

    Buenas tardes,

    voy a iniciar un negocio al por menor y no se si darme de alta como autónomo o constituir una S.L.; mi duda viene porque si opto por S.L.tengo que pagar el I.S. y el tipo impositivo a aplicar es un 25%( si no me equivoco), pero si decido ser autónomo tendría que liquidar el IRPF y no se exactamente como calcular el tipo impositivo con un beneficio de unos 1500€/mes.

    Un saludo.

    Comment | 10 octubre, 2012
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola, podrás optar al tipo reducido del 9% siempre que estés en el año de inicio de actividad o en los 2 siguientes, y en los ultimos 12 meses antes del alta no hayas ejercicido actividad profesional y además lo acredites a través de un certificado. Es decir, en tu caso al haber estado trabajando por cuenta ajena, sí podrás aplicarlo. Un saludo.

    Comment | 11 octubre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Aina, el 21% de retención se debe aplicar a los pagos de facturas realizados a partir del 1 de septiembre, independientemente del IVA aplicado a la factura. En este artículo quizás puedas aclarar tus dudas. Un saludo.

    Comment | 11 octubre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Ana. La consulta que planteas tiene muchos matices a tener en cuenta, pero te lo intento explicar brevemente. En definitiva tanto en un caso como en otro tributarás de forma muy similar, porque aunque tengas una SL tendrás que traspasar el beneficio a tu patrimonio y eso lo puedes hacer a través de nómina, con lo que el tipo que se aplicará a tus rendimientos será el que te corresponda en renta. Como consejo, siempre puedes constituir una sociedad más adelante, pero para empezar yo lo haría como autónomo. Además el coste de inicio y mantenimiento de una sociedad siempre es algo más elevado que el de un autónomo, a efectos de trámites y gestiones. Un saludo.

    Comment | 11 octubre, 2012
  • Salvador

    Buenas a todos. Tengo una duda. Estoy pagando un IRPF del 21% y una IVA del 21%. ¿Tenemos que pagar tanto yo como la empresa a la que le facturo trimestralmente un IRPF del 21% los dos o sólo lo debe pagar uno solo?
    Saludos y gracias

    Comment | 11 octubre, 2012
  • Ivan

    Hola,estoy en el paro cobrando la ayuda.La empresa en que siempre he trabajado me ofrece trabajo para 3/4 meses.Me van a pagar sobre 1300e. Se trata de construccion.Mi pregunta es que tipo de autonomo me conviene mas i si tengo que facturar iva i irpf i de cuanto(seria 21%).Cuando se acabe el trabajo puedo volver a cobrar la ayuda o la pierdo.Tengo que hacer facturas.Gracias

    Comment | 11 octubre, 2012
  • Manolo

    Hola, es obligatorio añadir la retencion en la factura??

    Llevo cerca de dos años de autónomo, y nunca lo he añadido. Gracias.

    Comment | 15 octubre, 2012
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Manolo. Será obligatorio siempre y cuando tu actividad sea profesional y no empresarial. En este artículo quizás se te aclare alguna duda, pero ten en cuenta que los tipos impositivos que ahí se mencionan son los antiguos y que a partir de Septiembre se aplicaron los cambios que en este mismo artículo mencionamos. Un saludo.

    Comment | 15 octubre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Salvador. La retención del 21% que te hace tu pagador debe ingresarlo él trimestralmente. Por otro parte, el IVA que repercutes en tu factura deberás ingresarlo tú, una vez descontado el IVA soportado. Un saludo.

    Comment | 15 octubre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Ivan. Si la actividad va relacionada con la construcción probablemente no tengas que retener en factura, pero sí deberás repercutir IVA (21%) y hacer pago fraccionado trimestralmente (ingresando el 20% de tu beneficio). Tienes que hacer facturas y sobre la reanudación de la ayuda te remitimos a la oficina de empleo, donde podrás plantear tu situación con más detalles, porque con la información que tenemos no podemos responderte. Un saludo.

    Comment | 15 octubre, 2012
  • Saúl

    Hola!

    Estoy dado de alta en Hacienda en actividades profesionales, y este trimestre es el primero que tengo que presentar el modelo 303 del IVA y el 130 del IRPF.

    En dicho modelo, la casilla 04 sólo me da la opción de tributar al 20%, pero según me dijeron, al facturar antes del 1 de septiembre y al ser mi primer año dado de alta, tenía que facturar al 7%, cosa que hice.

    ¿Hay alguna opción para tributar sólo al 7, o tengo que hacerlo obligatoriamente al 20%?

    Muchas gracias

    Comment | 15 octubre, 2012
  • Albert

    Hola. Tengo una duda y es que si vendo seguros y me pongo en estimación directa simplificada, me dicen en hacienda que no tengo que repercutir iva por mis servicios prestados a la compañia ( comissiones por ventas). Me gustaria saber si eso es cierto.
    Un Saludo

    Comment | 15 octubre, 2012
  • Jose Manuel

    Hola, Trabajo cómo aútonomo en España para una empresa irlandesa desde el 1 de Julio de 2012. Al ser intracomunitario, con el servicio que les ofrezco (consultoria web y marketing) no les facturo IVA, es decir, IVA 0%. Me pregunto ahora que debemos entregar el pago de IRPF trimestral del periodo Julio-Septiembre 2012, me podrían decir que modelo debo rellenar, y que porcentaje deberia retener. Soy menor de 30 años y nuevo cómo autónomo, ¿sería el 7% como he leído en otras webs?

    Un saludo.

    Comment | 15 octubre, 2012
  • ornella

    Hola, Juan Carlos:
    Me he dado de alta de autónoma en octubre del año pasado y he empezado con la retención de un 15%. Ahora me gustaría aplicar el reducido, pero uno de mis clientes me ha dicho que si he estado aplicando el 15% no tengo derecho en bajarlo al 9%. Es efectivamente así? No hay ningún modo de cambiarlo? Y con los clientes con los que empiezo ahora, puedo aplicarle un 9% o tengo que aplicarle el 15%? Me marea todo eso! Saludos y gracias

    Comment | 15 octubre, 2012
  • Begoña

    Buenas tardes!!!
    Ante todo gracias por las respuestas y la ayuda. Comienzo el 1 de octubre como autonomo. Soy comisionista de varias mercantiles y a su vez compro y vendo genero a sociedades y autonomos. Mi pregunta es, entiendo que a las facturas por comisiones sí se aplica la retención de IRPF, pero ¿también se aplicaría en mis ventas del género que previamente había adquirido? Estoy dado de alta en estimación directa simplificada, profesionales relacionados con comercio y hosteleria…

    Comment | 16 octubre, 2012
  • Cristina

    Muchas gracias Juan Carlos.Este foro es muy útil.

    Comment | 16 octubre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Saúl, si estás dado de alta en el modelo 130 tendrás que tributar el 20% de tu beneficio, descontando lo que te hayan retenido los clientes, que lo habrán hecho al 7% hasta el 31 de agosto y al 9% a partir del 1 de septiembre. Pero te aconsejamos que si más del 70 % de tus ingresos están sometidos a retención te dés de baja en el modelo 130, porque no tienes obligación de presentarlo, y obtendrás mayor liquidez. Un saludo

    Comment | 17 octubre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Albert, es correcto, la actividad de los agentes de seguros está exenta de IVA. Un saludo.

    Comment | 17 octubre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Jose Manuel. Tendrás que cumplimentar el modelo 130 e ingresar el 20% de tu beneficio. La empresa irlandesa no puede retenerte porque no es contribuyente de IRPF. Un saludo.

    Comment | 17 octubre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Ornella, si reúnes los requisitos para que te retengan un 9%, sólo tendrás que justificárselo a tu cliente con un certificado donde expliques esos términos, y ese documento les protege a ellos ante una posible comprobación de que efectivamente han retenido el porcentaje adecuado. Ten en cuenta que los obligados a la retención son tus pagadores. Un saludo.

    Comment | 17 octubre, 2012
  • Laureana

    Hola buenos días llevo dada de alta 1 año y 5 meses (lo he visto en mi informe laboral en la Seguridad Social)
    Llevo esto tiempo con la retención de 7% me he dado de baja en Agosto y Septiembre y voy a darme de alta,de nuevo, a 1 de Octubre de 2012.
    Hace un año me dijeron que tenía derecho a la retención reducida si tuviera menos de 30 años y menos de 3 años de retenciones como autonoma. Es verdad?
    En mi caso pasa a 9% o a 21%?
    Muchas gracias

    Comment | 17 octubre, 2012
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Laureana. Para poder usar la retención del 9% tienes que no haber ejercido actividad profesional en los 12 meses anteriores al alta, así que en tu caso me temo que tendrás que usar el 21%. Un saludo.

    Comment | 17 octubre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Begoña. Entiendo que desarrollas 2 actividades, una empresarial (compra-venta) y otra profesional (comisionista), sólo la actividad profesional está sometida a retención. Un saludo.

    Comment | 17 octubre, 2012
  • VICENT

    buenos días.
    Queria preguntaros sobre los gastos deducibles en la declaración trimestral de IRPF. Soy autónomo y quisiera saber si los gastos de telefonía y combustible son deducibles. El teléfono lo utilizo 80 % trabajo/ 20 % uso personal, mientras que el vehículo 90 % trabajo/ 10 % personal. Muchas gracias.

    Comment | 17 octubre, 2012
  • pablingo

    Soy medico autónomo que ejerzo desde marzo, he solicitado el IRPF reducido a mi clínica este mes, quienes me han dicho que debo enviarles una carta solicitandolo con fecha de marzo. Tengo 2 preguntas: Una vez que me den el IRPF reducido, pagaré mas a fin de año (o sea, es un IRPF reducido mes a mes, y luego cuando tenga de declarar hacienda tendré que pagar mas? o realmente es una “ayuda” para los que recién empezamos?). La 2º:si me devolverán el dinero “extra” que he estado pagando desde…

    Comment | 17 octubre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Pablingo. Cuando hablas de IRPF reducido entiendo que te refieres a las retenciones que te practican tus pagadores en tus facturas, el 7% antes del 1 de septiembre y ahora del 9%. Si es así, el único beneficio es tener mayor liquidez para tu negocio, es decir, tus pagos a cuenta se reducen porque te retienen menos, pero cuando hagas tu renta tendrás que tributar según tus rendimientos y circunstancias personales y familiares. Un saludo.

    Comment | 18 octubre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Vicent. Para poder incluir los gastos de gasolina en el modelo 130 como deducibles debes tener el vehículo afecto a la actividad al 100%, y no hay ninguna prueba definitiva con la que demostrar ese aspecto. Tendrías que utilizar varios medios de prueba, vehículo rotulado, disponer de otro vehículo, y sobre todo la actividad que desarrollas. En relación al teléfono, deberías tener una línea para tu actividad y otra que usaras a nivel particular, así no tendrás problemas en caso de comprobación, porque delimitar el uso del teléfono por los días laborables o las llamadas profesionales realizadas, es una tarea complicada. Un saludo.

    Comment | 18 octubre, 2012
  • Marta

    soy una agente comercial inscrita en castilla y león. Mi problema es saber si yo ahora emito una factura a una empresa de la Comunidad de foral de Navarra, que retención o que IRPF tengo que aplicar, el 21% que me corresponde a mi por estar inscrita en Castilla y León o el IRPF de la Comunidad de Navarra, que debe estar ahora en el 15%.

    Comment | 19 octubre, 2012
  • Carmen María

    Buenos días. Quería saber si me pueden orientar y facilitar información sobre todo lo que entraña darse de alta como autónomo, ya que estoy bastante perdida. Soy Licenciada en Derecho, ayer me di de alta como profesional en el 037 porque he iniciado los trámites de colegiación. Actualmente estoy de pasante en un despacho, sin contrato. El titular me ha dicho que ahora, una vez esté colegiada, le tengo que facturar, porque hasta ahora, recibo alguna que otra cantidad a modo de comisión. Gracias.

    Comment | 23 octubre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Marta. La obligación de retención es del pagador, así que deberá ser él quien debe asumir su responsabilidad y retener el porcentaje que la legislación le imponga, si es que en la Comunidad de Navarra tienen legislado algo distinto en este sentido, que lo desconozco. Habla con él antes de emitir la factura. Un saludo

    Comment | 24 octubre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Carmen María. Tendrás que verificar las obligaciones tributarias en las que te has dado de alta (modelo 303, 130,…) para poder presentar los modelos trimestralmente y los resúmenes anuales. Para poder obtener la información contable deberás llevar un libro de ingresos y otro de gastos. Nuestra plataforma, a través del pack e-freelance, te facilita mucho todas estas gestiones y tienes un servicio de asosoramiento continuado, puedes probarla durante un mes, sin compromiso. Un saludo.

    Comment | 24 octubre, 2012
  • Miriam

    Hola Buenos Días, quería preguntaros si es cierto que no se puede aplicar irpf en las facturas de autonomo a otro autonomo, mi gestora me acaba de informar que eso no puede ser y que debo rehacer todas las facturas que tengo así y abonar el irpf de todas las facturas recibidas por otros automos, y recuperar mi irpf de las que he emitido yo. La gestora me indica que si no me arriesgo a una inspección, el caso es que algunos de estos clientes que tengo que son autonomos no estan de acuerdo y sus…

    Comment | 24 octubre, 2012
  • Miriam

    gestores tampoco, me podeis aclarar el tema? muchas gracias.

    Comment | 24 octubre, 2012
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Miriam. Si la actividad que tú ejerces es una actividad profesional, tus clientes autónomos deberán retenerte el 21% de tus facturas (el 9% en caso de retención reducida) y deberán ingresar esos importes a través del modelo 111. Un saludo

    Comment | 24 octubre, 2012
  • jose luis

    buenos dias ,kisiera saber cuanto pagaria x autonomos al mes soy pintor tengo 53 años y llevo apuntado al paro mas de 1 año sin derecho a paro.fui autonomo 3 o 4 meses hace 6 o 7 años..saludos y gracias de antemano x su respuesta…..jose luis

    Comment | 25 octubre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Jose Luis. La cuota mínima es de 254,21 €, en tu caso no hay ninguna bonificación. Un saludo

    Comment | 26 octubre, 2012
  • jose luis

    gracias…saludos… jose luis

    Comment | 26 octubre, 2012
  • Beatriz

    Buenas tardes,
    me han encargado un trabajo puntual y he pensado en que como no soy autónoma, darme de alta del IAE en hacienda ahora y darme da baja después de facturar como persona física. En ese caso, supongo que tengo que aplicar el 21% de Iva – 21% de retención? o puedo acogerme al reducido del 9%? Y el Iva, tendré que presentarlo, o solo declarar el ingreso en la renta del 2012? gracias

    Comment | 30 octubre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Beatriz. Podrás aplicar el 9% si en los últimos 12 meses no has ejercido ninguna actividad profesional. Y la declaración de IVA tendrás que presentarla en el plazo reglamentario, al igual que el resumen anual de IVA y tu renta. Para este tipo de situaciones como la tuya hemos creado el pack e-freelance, donde están incluidos todos los servicios que necesitas, alta y baja, emisión de facturas, control de gastos, asesoramiento y presentación de impuestos, y te cobramos un 5% de tus ingresos mensuales (mín. de 10 € y max. de 59,90 €). Un saludo.

    Comment | 31 octubre, 2012
  • pablingo

    Hola, paso a contrato laboral en el mes de noviembre; pero todavia cobraré dinero de trabajos realizados en octubre. Me puedo dar de baja con fecha 1º noviembre /y no pagar autonomos, en mi caso MEL) o debo pagarlo ya que ingresa dinero a mi cuenta?
    gracias

    Comment | 31 octubre, 2012
  • cloe

    Hola,
    soy trabajadora por cuenta ajena, y me han pasado un trabajo puntual (traducción), tengo que hacer una factura. 21% de iva? y el irpf? de cuánto?
    Gracias

    Comment | 1 noviembre, 2012
  • Maribel

    Hola,

    Soy autónoma epígrafe otras actividades de consultoria empresarial. Trabajo la mitad del tiempo en casa y la mitad en la calle.Me dicen que puedo degravarme una parte de los gastos de mi vivienda, si tengo un espacio habilitado como despacho, cosa que es así, pero también me desgravo a título personal el prestamo hipotecario y me han comentado que no puedo desgravarme por ambos conceptos sino por uno de ellos. Podríais confirmarme que esto es asi?
    Gracias y saludos,

    Comment | 2 noviembre, 2012
  • Jose María

    Buenas tardes.
    Voy a emitir una factura con el tipo reducido del 9%. Mi duda es si tengo que acompañar algún documento que acredite a la empresa que cumplo los requisitos para que me apliquen el 9%. Si es así, como se llama el certificado que tengo que pedir y si lo puedo hacer por Internet.
    Muy agradecido

    Comment | 2 noviembre, 2012
  • vicente martio

    Hola buenas tardes.TENGO 28 AÑOS estoy en el paro y soy fontanero, me voy a hacer autonomo y trabajare solo para una empresa,no entiendo nada de lo que es el IVA,IRPF,etc,
    De que importe tendria k facturarle a la empresa para que descontando .IVA,IRPF Y CUOTA DE AUTONOMO,me quedaran 1500 euros limpios al para mi mes?

    Espero k alguien me ayude muchas gracias

    Comment | 3 noviembre, 2012
  • Cristina

    Hola, soy un profesional sanitario que he llevado una consulta en mi casa durante años. En este momento quiero alquilar una oficina para mi consulta. La propietarias dice que debo pagar una renta de 500 + IRPF +IVA. Al estar mi actividad exenta de IVA ,cuánto debo pagarle?. Cuál es el modelo q debo cumplimentar trimestralmente para ingresar el IRPF ?.
    El IVA solo me lo puedo deducir en concepto de alquiler (500+IVA?.
    Gracias

    Comment | 4 noviembre, 2012
  • RAQUEL

    BUENAS TARDES, HE TRABAJADO 10 AÑOS POR CUENTA AJENA PERO AHORA VOY A DARME DE ALTA COMO AUTÓNOMA Y ESTOY PENSANDO SI EJERCIENDO UNA ACTIVIDAD EMPRESARIAL O PROFESIONAL, POR MOTIVOS FISCALES ME INTERESA MÁS ACTIVIDAD EMPRESARIAL, PERO ¿PODRÍA TAMBIÉN BENEFICIARME DE LA REDUCCIÓN EN LA RETENCIÓN IRPF DEL 9% POR SER NUEVO AUTÓNOMO, O TENDRÍA QUE DESARROLLAR UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL (Y NO EMPRESARIAL)?
    MUCHAS GRACIAS

    Comment | 4 noviembre, 2012
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Raquel. Que tu actividad sea empresarial o profesional dependerá de a qué te dediques y el epígrafe en que te inscribas que irá relacionado exclusivamente con la actividad que realices efectivamente. En cuanto a la retención, si tu actividad es empresarial no está sujeta a la misma. Mientras que siendo profesional tendrás que efectuar retención en tus facturas. El tipo efectivamente será del 9% si eres de nuevo alta. Un saludo.

    Comment | 5 noviembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Cloe. Si no has ejercido actividad profesional en los últimos 12 meses podrás aplicarte un 9% de retención, siempre que lo acredites a tu cliente con un certificado donde así lo expreses. Recuerda que debes darte de alta a través del modelo 036/037. Un saludo

    Comment | 5 noviembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola. Siempre que hayas dejado de ejercer actividad puedes comunicar la baja, el momento del cobro es indiferente, lo importante es que cuando ejercíste la actividad y emitiste la factura estabas de alta. Un saludo.

    Comment | 5 noviembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Maribel. En relación a tu consulta, podrás deducirte en tu contabilidad la parte proporcional de los intereses que pagas de hipoteca, en función de los metros cuadrados que tengas dedicado a tu despacho en relación a los metros totales de la vivienda, pero lo tendrás que tener en cuenta para la deducción por adquisición de vivienda y descontarlos. Un saludo.

    Comment | 5 noviembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Jose María. El certificado es simplemente un documento donde acredites que cumples con los requisitos para que te retengan sólo el 9%, estar dentro del plazo legal establecido desde el alta (año de inicio más los 2 siguientes), y que en los 12 meses anteriores a la misma no ejerciste actividad profesional. Un saludo.

    Comment | 5 noviembre, 2012
  • Pere

    Hola,

    Probablemente formule una pregunta que ya está contestada, pero la verdad es que soy nuevo en el mundo de los autónomos y voy perdido. Me acabo de dar de alta a dia 2-11-2012 por primera vez y tengo que emitir una factura. Según veo podría aplicar una retención de IRPF del 9%. Mis preguntas son :

    – ¿ Es correcto el 9 % ?
    – ¿ durante cuanto tiempo puedo aplicar esa retención de IRPF ?
    – ¿ Cuando haga la declaración me puede perjudicar haber pagado un IRPF del 9% ?

    Muchas…

    Comment | 5 noviembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Vicente. Sólo teniendo en cuenta ese gasto -cuota de autónomo bonificada por tener menos de 30 años- (que tendrás más en el ejercicio de la actividad) y el 20% de pago fraccionado que tendrás que ingresar trimestralmente, tu factura debe ser de 2055,00 € más 21% de IVA. Ten en cuenta que lo que ingresas es sólo un pago a cuenta, después tendrás que hacer cuentas con Hacienda en función de tus circunstancias personales y familiares, teniendo que pagar más o devolviéndote. Un saludo

    Comment | 6 noviembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Cristina. Al estar la actividad exenta de IVA el gasto de alquiler para tu contabilidad será de 500 + 21% de IVA, es decir, 605 €, y deberás ingresar trimestralmente 315 € de retenciones de alquiler (105 € x 3 meses) a través del modelo 115. Tú le pagarás a tu arrendadora 500 €/mes y liquidarás el IRPF trimestral a través del modelo 130. Para la gestión de tu negocio te puede interesar nuestro pack e-freelance, y así te despreocupas de modelos e impuestos. Un saludo

    Comment | 6 noviembre, 2012
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Pere. En primer lugar te indico que en este blog hemos escrito varios artículos sobre el tema de retenciones que seguramente, si les echas un vistazo, te puedan ayudar para aclarar muchas dudas. En cuanto a tus preguntas:

    1º. Es correcto el 9% si tu actividad debe ir con retención en tu primer alta.
    2º. Podrás retener al 9% durante este ejercicio y los dos siguientes.
    3º. El único beneficio de retener al 9% en vez de al 21% es tener mayor liquidez para tu negocio, es decir, tus pagos a cuenta se reducen porque te retienen menos, pero cuando hagas tu renta tendrás que tributar según tus rendimientos y circunstancias personales y familiares.

    Un saludo.

    Comment | 6 noviembre, 2012
  • Encarnación

    HOla
    Estoy un poco perdida, yo trabajo por cuenta ajena media jornada y doy clases en una academia dos horas a la semana. El año pasado también dí clases y me quitaban el 15 % de IRPF porque no tenía ni idea de que existía el reducido. Este año tengo que quitarme el 21% o me puedo acoger al reducido?
    Muchísimas gracias

    Comment | 6 noviembre, 2012
  • Cristina

    Muchísimas gracias Juan Carlos , muy claro . Cristina

    Comment | 6 noviembre, 2012
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Encarnación. Los requisitos para poder acogerte al reducido son no haber ejercido actividad profesional habiendo estado de alta en los 12 meses anteriores al nuevo alta. Así que si te has dado de baja y ahora te vuelves a dar de alta este año, me temo que tendrás que usar el 21% de retención. Un saludo.

    Comment | 7 noviembre, 2012
  • Jose María

    Buenos días.
    En la actualidad emito facturas a empresas con el IRPF reducido del 9%. Cuando no se trata de empresas, declaro los ingresos trimestralmente en el modelo 130, pero ¿qué porcentaje del importe declarado tengo que abonar en concepto de IRPF a cuenta? Gracias

    Comment | 7 noviembre, 2012
  • David

    Buenos días. Muchas gracias por toda esta información, con un tema tan complicado me resulta muy útil poder aclararlo!

    Tengo una preguntita, espero que puedas ayudar – he facturado el mes pasado (octubre 2012) a un cliente, con la retención irpf en 21%, pero me ha pagado el importe con sólo una retención de 15%. Si lo dejo así, ¿debería mandarle una factura nueva (con el 15%)? Y luego (lo que más me preocupa), ¿qué pasa en hacienda con eso? Me da un poco de meido…

    Comment | 8 noviembre, 2012
  • Alejandro Arvelo

    hola. soy autónomo y estoy exento del cobro de Igic. recientemente he emitido una factura y despues de un mes me dicen que me retienen un 21% IRPF. Tengo la duda si sobre el importe de la factura le aumento el 21%porque si fuera en caso contrario mis ganancias serián nulas. Gracias

    Comment | 8 noviembre, 2012
  • Sara

    Buenas,
    Soy una estudiante y me han ofrecido un trabajo puntual (traducción)será una única traducción pero me han pedido que les haga una factura, no soy autonoma ni nada (estoy en el paro)no he pagado nunca hacienda (nunca he llegado a los limites requeridos para tener que pagar). Me gustaría saber que debo hacer para poder realizarles la factura y poder ganarme ese dinerillo haciendo la traducción que me han ofrecido. Espero que me ayudeis!

    Comment | 8 noviembre, 2012
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Sara. Te recomiendo que te leas este artículo en donde explicamos cuando es necesario darse de alta como autónomos y dónde es necesario estar de alta para poder emitir una factura. Un saludo.

    Comment | 9 noviembre, 2012
  • lucia

    hola,

    Acabo de empezar a trabajar en seguros, no me he dado de alta en autónomos,no he hecho ninguna póliza pero la empresa me ha pagado el fijo de este mes 450 – 21%
    Si decido darme de alta en autönomos dentro de 2 meses ¿puedo solicitar la retencion del 9?(llevo mas de un año en paro)?
    ¿Puedo tener problemas si cobro 2 o 3 meses los 450 euros sin haberme dado de alta?
    ¿si la empresa durante 3 meses me retiene el 21 puedo solicitar cuando me de de alta en autónomos que me retengan el 9?

    Comment | 9 noviembre, 2012
  • sergio

    buenas noches. Soy desempleado desde hace 2 meses (cobrando prestación)y estoy en proceso de crear una sociedad con dos socios más relacionado con la formación que por lo que tengo entendido está exenta de IVA. La cuestión es que actualmente tengo 30 años y no me queda muy claro si la reducción de la cuota de autónomos es para aquellos que no superen dicha edad por lo que cumpliría el requisito. También me gustaría saber en que consiste exactamente la capitalización de la prestación. Muchas…

    Comment | 11 noviembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Jose María. En el modelo 130 debes incluir todos tus ingresos (los sometidos a retención y los que no), gastos y rentenciones, y el resultado a ingresar será el 20% de tu beneficio. Un saludo.

    Comment | 12 noviembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola David. No debes mandarle ninguna factura nueva, tu obligación la has cumplido correctamente, y la solución pasaría por hablar con el cliente y que presentara una declaración complementaria ingresando el 6% restante, y reintegrarle el importe por transferencia. Siempre debes tener en cuenta que la obligación de retener corresponde al cliente, y además debe hacerlo correctamente, en caso contrario, el que está incurriendo en una infracción es él. Un saludo

    Comment | 12 noviembre, 2012
  • David

    Vale, entendido. ¡Muchas gracias Juan Carlos!

    Comment | 12 noviembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Lucia. En primar lugar, si decids darte de alta de autónomos dentro de dos meses sí, sólo tendrías que acreditar que cumples con los requisitos a través de un certificado. En cuanto a si puedes cobrar los 450€ sin haberte dado de alta, en caso de comprobación, te pueden exigir los meses que no has cotizado. Finalmente, como te hemos dicho ya, podrás solicitar a la empresa que te retenga el 9 en vez del 21 con un certificado.

    Un saludo

    Comment | 13 noviembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Sergio. La bonificación se aplica hasta los 30 años, en caso de hombres, por lo que la podrías aplicar. Se trata de una bonificación del 30% durante 30 meses. Aquí puedes obtener toda la información que necesitas sobre la capitalización del desempleo. Un saludo.

    Comment | 13 noviembre, 2012
  • Pedro

    hola buenos días, soy médico autónomo desde hace 6 meses, se que la actividad médica está exenta de IVA pero no de IRPF. Quería saber si podría deducir algún gasto producto de mi actividad… por ejemplo gasolina o algo mas. Gracias

    Comment | 14 noviembre, 2012
  • Ángel Rodríguez

    Hola. Voy a participar en una S.L. con un 33% del capital, por lo que tengo entendido que debo tributar como autónomo. Prestaré mis servicios como administrador retribuido. Hasta la fecha siempre he trabajado por cuenta ajena. Mis ingresos anuales brutos previstos serán de 90.000 €. Me surgen varias dudas. ¿Que renteción de IRPF se me debe aplicar mensualmente, el 9% por ser el primer año como autónomo, el 21%, o el correspondiente por renta anual? ¿Con independencia de la retención, la…

    Comment | 14 noviembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Pedro. Entra en este minisite, ahí te explicamos los requisitos para que un gasto se considere deducible. Sobre la gasolina, si tu vehículo no está afecto al 100% a tu actividad no te la podrás deducir como gasto. Un saludo

    Comment | 15 noviembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Ángel. Si el cargo de administrador no es gratuito sino retribuido el porcentaje de retención fijo es del 42% durante los ejercicios 2012 y 2013. Anteriormente era del 35%. Un saludo.

    Comment | 15 noviembre, 2012
  • Cristina

    Hola:
    En agosto de 2012, mi marido realizó un trabajo extra para su empresa(trabaja por cuenta ajena)y le pidieron factura para cobrar. Su hermano es fisio y está de alta como autónomo desde hace 11 años. Hizo una factura de BI 500€ con el 18% IVA y el 15% retención. La va a cobrar en noviembre. Mi pregunta es si tiene que avisar al cliente del 21% y si mi marido tiene que cobrar el líquido de 515€ o 425€ si le descuentas el IVA o 395€ si le aplicas el 21% y le descuentas el IVA. Muchas…

    Comment | 16 noviembre, 2012
  • tito

    Hola buenos días soy autónomo por módulos y facturo mas de 50% en empresas,a partir de enero 2013 te quita el modulo que es mas económico de gastos y imposto,en autónomo directo o empresa como albañilerías ?

    Comment | 17 noviembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Cristina. El IVA se devengo en agosto y por tanto debe ser del 18%, en relación a la retención el cliente debe retener el 21% porque el pago lo realiza en el mes de noviembre. Un saludo.

    Comment | 19 noviembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola tito. ¿lo que quieres saber es si en la orden de módulos para 2013 han eliminado la actividad de albañilería? Un saludo.

    Comment | 20 noviembre, 2012
  • Cristina

    Buenos días Juan Carlos:

    Muchas gracias por tu respuesta. No conocía el tipo de cambio de IRPF y no se lo habíamos aplicado. Cuando el cliente nos pida el cambio así se lo haremos llegar.
    Un saludo,
    Cristina.

    Comment | 20 noviembre, 2012
  • rosa

    Hola,
    Soy autonoma con personal contratado. Para un trabajo que voy hacer (reforma integral) mi cliente me pide IVA al 10% pero algunos de los professionales que voy a contratar para este trabajo les tengo que pagar el 21%. Hay algun problema?
    gracias

    Comment | 21 noviembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Rosa. Si la actividad que desarrollas tributa al 10%, o si por alguna excepción debes aplicar ese porcentaje, no hay ningún inconveniente en que los profesionales que subcontratas te facturen al 21%. Ten en cuenta la repercusión en tu tesorería. Un saludo.

    Comment | 22 noviembre, 2012
  • Agustin

    Hola, este foro me encanta por su utilidad.
    Preguntas:
    1. He emitido una factura como autonomo pero puse IVA y no puse IRPF ¿debo hacer una factura rectificativa?, ¿sería numerada correlativamente con la anterior?.
    2. El IRPF entiendo que va restando, ya que lo debe retener el pagador.
    3. Puedo emitir la factura rectificativa con fecha de la anterior?, sería de hace 23 días, porque este mes me di de baja en autonomos, creo que ya no puedo facturar.
    4. ¿Como puedo justificar un IRPF…

    Comment | 22 noviembre, 2012
  • JESUS

    Hola,
    Yo estoy contratado por cuenta ajena, pero voy a hacer un pequeño trabajo para una universidad, como no es propiamente una clase, sino gestionar una revista científica entiendo que no estoy exento de IVA, no? Pero, ¿me puedo aplicar un IRPF reducido del 9% al ser la primera vez que hago ese trabajo, aunque este año haya cobrado por un artículo en una revista una factura -no estaba dado de alta como autónomo, ahora sí, porque para artículos y clases esporádicos creo que no hace falta-?

    Comment | 22 noviembre, 2012
  • Gorka

    Tengo una SCP que quedará excluida de los módulos en 2013 (facturamos a empresas con 1% retención y pasamos de los 50000 euros). ¿Sería una solución para seguir en módulos disolver la SCP a finales del 2012 y constituir una nueva SCP en enero 2013? Mismos socios, mismos clientes y misma actividad. ¿sería posible o Hacienda no lo aceptaría?
    Gracias
    Saludos

    Comment | 23 noviembre, 2012
  • teresa

    Buenos días,
    Mi duda es la siguiente, estoy montando un negocio que se dedicara a la prestación de servicios llevados a cabo por estudiantes (fotos etc..)
    Entiendo que la obligación de presentar las facturas conforme a la ley (modelo 036 o 037 si no son actividades habituales)es de los propios contratados(estudiantes)pero me gustaría saber si tengo que aceptar únicamente una factura emitida “legalmente” y por tanto tengo que cerciorarme de que ellos cumplen con su obligación o si en caso…

    Comment | 25 noviembre, 2012
  • David Sánchez e-autonomos

    Buenos días Teresa. No nos ha llegado tu consulta completa por la limitación en el número de caracteres en comentarios. Por favor, mándanosla resumida para que podamos contestartela. Un saludo.

    Comment | 26 noviembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Agustín. Nos alegra que tengas esa opinión sobre nuestro blog, gracias. Desde un punto de vista práctico lo más fácil sería contactar con tu cliente, modificar la factura y entregarle la retención para que la ingrese en su modelo 111, que se presenta en enero 2013. Ten en cuenta que aún no se ha liquidado este trimestre. Un saludo

    Comment | 26 noviembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Jesus. En primer lugar deberías cerciorarte si la actividad que vas a desarrollar es profesional o empresarial, y en el caso de que fuera profesional sí podrás aplicar el 9% de retención, pues en los 12 meses anteriores no te diste de alta ejerciendo una actividad profesional. Un saludo.

    Comment | 26 noviembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Gorka. Si el motivo de la exclusión es que la actividad ha quedado excluída del régimen de módulos, la única solución es cambiar de actividad, o pasar a estimación directa. Un saludo.

    Comment | 26 noviembre, 2012
  • laura

    Hola. Mi duda es, si emito una factura por servicios prestados de apoyo docente en un curso de comunicación intercultural a una entidad?:
    1. ¿Qué IVA e IRPF debo aplicar?
    2. Al ser una cantidad inferior a 3000 euros, no estoy obligada a estar dada de alta como autónoma porque cobraré una única factura, noh?
    3. ¿Estaré obligada a declarar dicha factura en la Declaración de la Renta del próximo año?

    Muchas gracias
    Un saludo

    Comment | 27 noviembre, 2012
  • Bárbara

    Buenos días,
    Me gustaría saber en qué artículo de la Ley aparece la duración del irpf reducido para nuevo autónomos. Ya que lo he estado buscando y no lo encuentro, y me lo requieren.
    Muchas gracias. Un saludo

    Comment | 28 noviembre, 2012
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Bárbara. Artículo 101.5 letra a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Un saludo.

    Comment | 28 noviembre, 2012
  • silvia

    Buenas,

    Mi nombre es silvia tengo 27 años, en enero empezaré a trabajar como asesora de seguros, con contrato mercanil, la empresa me retendrá el irpf que por lo que estoy viendo será durante los 3 primeros años al 9%, mi pregunta es que si en la declaración me harán pagar más.

    Si tengo un sueldo de 1250€fijos + comisiones – 9% irpf -200 €de autónomos mensuales.

    Pago un alquiler de 400€(de lo cual me deducen un 10% mensual”visto en la última declaración”)

    Y podré incluir como…

    Comment | 28 noviembre, 2012
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Silvia. No nos ha llegado tu consulta completa por la limitación en el número de caracteres. Por favor, envíanosla resumida para que podamos contestártela. Un saludo.

    Comment | 29 noviembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Laura. Si sólo vas a realizar ese trabajo ocasional durante el ejercicio no tendrías que facturar con IVA, pero sí tendrán que practicarte retención, y deberá ser la genérica, el 21%. Obviamente sí lo tendrías que declarar en renta. Un saludo.

    Comment | 29 noviembre, 2012
  • silvia

    Buenas David, soy silvia, mi pregunta es que si yo pago autónomo (seg.social) y me retienen un 9% del sueldo + comisión, luego en la declaración de la renta tendré que declarar lo retenido, deducir los gastos que me genere la actividad, etc..
    ¿que es lo mas problable con estos datos? que me hagan pagar más o que este al corriente de pago con hacienda o que me devuelvan.
    Mi miedo es que en la declaración de la renta m hagan pagar más…nunca he trabajado como autónomo..

    Comment | 29 noviembre, 2012
  • silvia

    david no tengo hipoteca, ni bienes, sólo pago un alquiler de 400 eur y tengo 27 años.

    Comment | 29 noviembre, 2012
  • Mª Jesús

    Hola! Llevo como autónoma/mutualista (abogada) a efectos fiscales desde 1 de Octubre de 2012. En la factura del mes pasado me retuvieron un 21% y ésta me he dado cuenta de lo del 9%. ¿Qué hago con la factura de octubre, la rectifico al 9% y me abone la diferencia o la dejo así? ¿Cómo me afecta eso? Gracias

    Comment | 29 noviembre, 2012
  • Bárbara

    Hola David,

    Muchas gracias por contestar. Vuelvo a formular la pregunta, porque yo me refería al artículo donde ponga la duración, es decir, el tiempo. En el Artículo 101.5 letra a) se establece el tipo de retención, pero no dice durante cuánto tiempo. ¿sabéis dónde puedo encontrar esto?

    Muchas gracias

    Un saludo

    Comment | 30 noviembre, 2012
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Bárbara. Perdona, entendí mal la pregunta. Lo que buscas está en el artículo 95 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que dice:

    Artículo 95. Importe de las retenciones sobre rendimientos de actividades económicas.

    1. Cuando los rendimientos sean contraprestación de una actividad profesional, se aplicará el tipo de retención del 15 % sobre los ingresos íntegros satisfechos.

    No obstante, en el caso de contribuyentes que inicien el ejercicio de actividades profesionales, el tipo de retención será del 7 % en el período impositivo de inicio de actividades y en los dos siguientes, siempre y cuando no hubieran ejercido actividad profesional alguna en el año anterior a la fecha de inicio de las actividades.

    Lo único que tienes que hacer en este caso, es actualizar los tipos ya que aquí aparecen los antiguos.

    Un saludo.

    Comment | 30 noviembre, 2012
  • Bárbara

    Buenos días David,

    Muchas gracias. Eso era justo lo que necesitaba

    Comment | 3 diciembre, 2012
  • Jordi

    Soy autónomo y me dedico al montaje de cesped artificial. Me gustaría saber si esta actividad está exenta del pago del IVA puesto que los materiales son de bajo coste pero la instalación sube mucho.

    Gracias por adelantado

    Comment | 3 diciembre, 2012
  • Alberto

    Buenas tardes y ante todo gracias por contestar a nuestras preguntas. Tengo una persona que me va a prestar sus servicios como agnete comercial y de reparto, ella se va a dar de alta como autónomo, y quiero saber si existe algún tipo de bonificación o ayuda aparte del 25% de descuento en la cuota de autónomos. Gracias.

    Comment | 3 diciembre, 2012
  • Marcos

    Hola Juan Carlos. Una duda. Supongamos que me di de alta como autónomo en Junio de 2011. Si el tipo reducido del 9% de IRPF se aplica durante 3 años, en este caso se aplicaría hasta Junio de 2014 inclusive, ¿cierto?

    Muchas gracias.

    Comment | 4 diciembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Mª Jesús. Puedes hablar con tu cliente, aún no ha presentado modelo 111 (donde se ingresan las retenciones) y entregarle la factura con el 9% y que te devuelva la diferencia. Ten en cuenta que Hacienda tendrá menos retenciones tuyas, lo que significará que tendrás que pagar más renta o te devolverán menos, dependiendo de tus circunstancias personales y familiares. Un saludo.

    Comment | 4 diciembre, 2012
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Silvia. Con los datos que nos facilitas no podemos darte ni siquiera una aproximación, ten en cuenta que el IRPF es un impuesto progresivo, es decir, a mayores beneficios mayor tributación. Para darte una cifra aproximada, al menos necesitamos tus beneficios anuales, es decir, ingresos menos gastos. Un saludo.

    Comment | 4 diciembre, 2012
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Marcos. El tipo reducido se efectúa durante el ejercicio activo y los dos siguientes, no son exactamente 3 años. Por lo tanto si en Junio de 2011 te diste de alta, te sirve para lo que restaba de 2011, y los ejercicios enteros de 2012 y 2013. Un saludo.

    Comment | 4 diciembre, 2012
  • Jose Luis

    Hola, estoy en el paro cobrando la ayuda de 426€. Tengo un piso que voy a alquilar a una empresa, el cual lo va a destinar a oficina. Me han dicho tengo que darme de alta en hacienda y pagar el iva trimestralmente ¿Qué modelos debo cumplimentar? Quisiera saber si además tengo que darme de alta en la seguridad social como autónomo y en caso afirmativo cual es la cuota mínima a pagar si tengo 51 años. Muchas gracias

    Comment | 4 diciembre, 2012
  • Mercedes

    Buenos días, el cambio está valido también para la categoría de trabajadores autónomos económicamente dependientes? Un saludo.

    Comment | 4 diciembre, 2012
  • Cecilia

    ¡Hola!Voy a trabajar por mi cuenta como correctora de textos. En noviembre me he dado de alta como autónoma para poder acogerme a la bonificación del 30% para mujeres de hasta 35 años(en diciembre cumplo 36).
    Voy a tener 1 cliente principal al que facturaré cada mes y no me queda claro cómo hacer las facturas. Para ganar unos 500€netos/mes,¿cuánto me tendría que pagar el cliente? Me dice que 500 euros y la mitad de mi cuota a la seguridad social.¿Es esto correcto? ¿Él me tiene que retener algo?

    Comment | 4 diciembre, 2012
  • Marta

    Hola. Hará cosa de 5 meses empecé a trabajar para una empresa como autónoma. Como al principio no cobraba mucho, no me salía a cuenta darme de alta. Pero a las facturas que he remitido desde entonces, me vienen reteniendo el 21% de IRPF. Ahora quiero darme de alta porque han aumentado mis ingresos y me han recomendado que facture con el 9% de retención. Puedo hacerlo o depende de la empresa? Tendrían que haberme retenido en todo este tiempo al 9%? en qué me repercute? Muchas gracias.

    Comment | 4 diciembre, 2012
  • [...] la de las semanas y las erasmus siguen, aunque con bastante menos presupuesto. – Darse de alta como autónomo: si es la primera vez, puede recibirse una bonificación de hasta 18 meses para pagar 127 euros [...]

    Pingback | 5 diciembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Jordi. Creemos que la Ley 37/1992 que regula el IVA en su artículo 20 no establece ninguna exención. Un saludo.

    Comment | 5 diciembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Alberto. Sólo existe la bonificación del 30% durante 30 meses, en el caso que sea la primera vez que te das de alta como autónomo. Un saludo.

    Comment | 5 diciembre, 2012
  • Marcos

    Otra “mentira” más a los autónomos. Así que si te das de alta a principios de año aprovechas más esta reducción.

    Muchas gracias por la respuesta David y por vuestro trabajo.

    Comment | 6 diciembre, 2012
  • Cecilia

    Hola de nuevo, perdonad que os haga tantas preguntas. Yo creo que podría acogerme a la retención del 9% del IRPF porque me he dado de alta en noviembre como autónoma. Pero hace más de dos años estuve dada de alta durante un mes para hacer un trabajo puntual, y me dicen que me corresponde el 21%, porque según art.35 del reglamento (“…en el caso de contribuyentes que inicien el ejercicio de actividades profesionales…”), yo no inicio ahora sino que lo hice hace dos años. ¿Podeis ayudarme por…

    Comment | 6 diciembre, 2012
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Cecilia. Si no has ejercido actividad profesional en los últimos 12 meses podrás aplicarte un 9% de retención, siempre que lo acredites a tu cliente con un certificado donde así lo expreses. Un saludo.

    Comment | 7 diciembre, 2012
  • Manu

    Hola: estoy dado de alta en una actividad profesional exenta de IVA (formación), sin embargo puntualmente realizo actividades de consultoría. Estas las debo facturar con IVA, ¿verdad? ¿Necesito para ello cambiar el epigrafe del IAE en Hacienda?

    Comment | 7 diciembre, 2012
  • Hola David y Juan!
    Debo facturar un trabajo como autónoma pero no haré otros. Es cierto que puedo facturar con mi NIE hasta 3000 euros al año sin darme de alta como autónoma?
    Qué debo poner en la factura?
    Cuánto de IVA y cuánto de IRPF?
    No me entero!!!

    Muchas gracias y un saludo!
    Mercedes

    Comment | 9 diciembre, 2012
  • Cecilia

    ¡Muchas gracias David!
    Una última cosita por ahora: ¿el certificado lo hago yo o lo tiene que hacer algún organismo? ¿Hay algún modelo para hacerlo?
    Un saludo y gracias de nuevo, sois de gran ayuda :)

    Comment | 9 diciembre, 2012
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Mercedes. Antes de nada te recomiendo que te leas este artículo en donde explicamos cuándo es necesario darse de alta como autónomo y cuando no. Lo del IVA e IRPF ya dependerá de cual sea tu actividad profesional. Un saludo.

    Comment | 10 diciembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Jose Luis. En primer lugar deberás comunicar tu alta en determinadas obligaciones tributarias a través del modelo 036, presentar trimestralmente el modelo 303 y anualmente el modelo 390 de resumen anual de IVA. No tienes que darte de alta como autónomo porque no ejerces actividad económica, sino que lo que obtienes son rendimientos de capital inmobiliario. Un saludo.

    Comment | 10 diciembre, 2012
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Mercedes. Es igualmente válido para los TRADE, sí. Un saludo.

    Comment | 10 diciembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Cecilia. El acuerdo al que hayas llegado con él es una cuestión de contratación, y en ese aspecto la voluntad de las partes es la que prevalece. Para ganar 500 € netos/mes deberás sumarle a esa cantidad tus gastos en el ejercicio de la actividad, y el importe que obtengas será la base imponible de la factura. A ese importe tendrás que añadirle un 21% de IVA, y si la actividad en la que te has dado de alta es profesional, que entiendo que si, tendrás que quitarle un 9% de retención, siempre que en los últimos 12 meses no hayas ejercido ninguna actividad económica, en caso contrario, deberás aplicar la retención genérica, el 21%. Un saludo.

    Comment | 10 diciembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Marta. A partir del alta podrán practicarte la retención reducida del 9%. Antes no podían practicártela porque no podías acreditar el alta. Te repercutirá en tu liquidez, ten en cuenta que vas a pagar menos a cuenta de tu renta y eso genera que durante el ejercicio recibas más dinero en cada factura. Un saludo.

    Comment | 10 diciembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Manu. Sí, debes comunicar el inicio de la otra actividad, y darte de alta en el régimen general de IVA, debiendo presentar declaraciones trimestrales. Un saludo.

    Comment | 11 diciembre, 2012
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Cecilia. Se trata de un certificado que emite el propio autónomo, donde certifica su fecha de alta y que en los 12 meses anteriores al alta no ejerció actividad profesional. Un saludo.

    Comment | 11 diciembre, 2012
  • lise

    Hola,

    Soy autónoma y estoy de baja por maternidad. Tengo que comprar un coche. Mi pregunta es la siguiente ¿puedo deducir el IVA?

    Muchas gracias,

    Comment | 11 diciembre, 2012
  • Cecilia

    Muchas gracias Juan Carlos y David. De verdad, me habéis sido de mucha ayuda. Eficacia y rapidez, así da gusto.
    Gracias de nuevo y saludos.

    Comment | 11 diciembre, 2012
  • Josep Mª

    Primero de todo felicitar por vuestras aportaciones.
    Quería preguntar sobre las ventajas de aplicar un IRPF reducido o no. En el momento de realizar la declaracion de la RENTA, todo se iguala de nuevo?

    Muchas gracias

    Comment | 11 diciembre, 2012
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Josep Mª, efectivamente al hacer la declaración todo se “iguala” pero la ventaja más evidente de aplicar el tipo reducido es que obtienes una mayor liquidez, de manera que hasta que no hagas la declaración dispondrás de más dinero por cada factura. Un saludo.

    Comment | 12 diciembre, 2012
  • Javier

    Hola, los 10 primeros meses del año fui empleado en una empresa de informática con un sueldo bajo(768€ bruto/mes,700€ neto/mes,me retenían practicamente nada)He estado un mes en el paro y ahora como autónomo para cobrar un trabajo por unos 2000€¿Me conviene facturar por un 21% o por un 9%?Me planteo esta duda porque deduzco que ya me saldrá a pagar en hacienda como para encima retener solo un 9%¿Si retengo el 21%,no podría aplicar el 9% hasta un año después sin ejercer la actividad profesional?

    Comment | 12 diciembre, 2012
  • Arantxa

    Hola, soy autonomo y tributo en estimacion directa o modulos. En mis fras a particulares debo aplicar retencion IRPF? por lo que tengo entendido no es necesario, en cuanto a las fras que emita a autonomos o empresas me dice mi asesor q sólo el 1%, q es una medida que se aplica desde el 2003.Es correcto? no encuentro documentacion al respecto y nunca habia oido lo del 1% . Muchas gracias

    Comment | 13 diciembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Lise. El que estés de baja no es obstáculo para que tu empresa siga funcionando con tu personal, y por tanto podrás adquirir bienes y servicios. Otro asunto es la deducibilidad del IVA del vehículo, para responderte a eso te remito a este artículo de nuestro blog.

    Un saludo.

    Comment | 13 diciembre, 2012
  • Marta

    Hola, ahora mismo no estoy dada de alta porque este año voy a hacer una única facturación de unos mil euros. Como puse el irpf reducido, pues aún estaría dentro del período de los primeros tres años de actividad, me piden el certificado. Mi pregunta es ¿voy a poder obtenerlo no estando dada de alta? ¿Podría obtenerlo relativo a la fecha en que sí lo estaba? Y si es así, ¿cómo lo obtengo?

    Muchas gracias.

    Comment | 14 diciembre, 2012
  • MARIA JOSE

    Buenos días,

    Mi marido se dió de baja como autónomo y pero ahora ha vuelto a hacer un pequeño trabajo, al estar en su segundo año de actividad quería saber si puede aplicar el 9% y si tiene que volver a dárse de alta para hacer una única factura de 700 euros . También si no se diera de alta si podría pedir un justificante de irpf reducido.

    Muchas gracias.

    Comment | 14 diciembre, 2012
  • Laura

    Buenos días:
    Tengo que realizar un trabajo para la universidad sobre los traductores autónomos y me estoy volviendo loca con los cambios del IVA y del IRPF. Entiendo que se debe descontar el 21% de IRPF, pero ¿qué pasa con el IVA? ¿También es el 21%? Entonces, si uno se resta y el otro se suma, ¿no se anularían?
    Perdonad por mi torpeza, pero soy nueva en esto…
    ¡Muchas gracias!

    Comment | 14 diciembre, 2012
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Laura, efectivamente ambos tipos son del 21%. Si por ejemplo tu base imponible en la factura son 100€, + 21€ de IVA, – 21€ de IRPF, el total de la factura serían 100€ coincidiendo con la base imponible. Pero el 21% de IVA tendrás que tributarlo tú, y el 21% de IRPF tendrá que retenértelo tu pagador. Un saludo.

    Comment | 14 diciembre, 2012
  • Laura

    ¡Muchísimas gracias por tu ayuda! ¡Qué rapidez! Es increíble :).

    Comment | 14 diciembre, 2012
  • Eduardo

    Durante el ejercicio 2012 hemos trabajado a traves de scp y somos dos socios. Si aplicamos la facturacions de la scp quedamos excluidos de módulos para el 2013. Sin embargo si la disolvemos este año, para el proximo 2013 deberiamos considerar el 50% de la facturación? porque en este caso sí que podria seguir em módulos.

    Comment | 14 diciembre, 2012
  • mariam

    Buenos días,
    Si renuncie voluntariamente a mi trabajo de 1 ano y 8 meses en una empresa, hace 3 anos y medio y ahora de nuevo cojo un trabajo de duración de 4 meses, tendré después el derecho a cobrar el paro durante 2 anos? teniendo en cuenta que me di de baja voluntaria en el anterior trabajo? Muchas gracias!

    Comment | 15 diciembre, 2012
  • LR

    Hola buenas tardes, trabajo en una empresa de servicios industriales, nuestros trabajos facturados siempre incluye la mano de obra y el material. Nos comentan dos constructoras que las facturas tienen que ir exentas de iva ya que estamos facturando mano de obra. ¿ esto es lógico? hablan de una ley que se firmó en octubre pero no me queda nada claro y nos han retenido las facturas. Espero puedas ayudarme. Gracias de antemano.

    Comment | 17 diciembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Javier. Tu tributación en renta no sólo depende de tus ingresos, sino también de tus gastos y circunstancias personales y familiares, así que no puedo responderte a tu pregunta, pero sí puedo darte un consejo financiero, siempre es más interesante tener esos 220,00 € (11% de 2.000,00 €) en tu patrimonio y usarlo para tu actividad o para que genere otros rendimientos, que lo tenga Hacienda. Sobre lo del plazo para aplicar el 9%, si te das de baja, y nuevamente de alta en el periodo de 12 meses, no podrás aplicar el 9% de retención. Un saludo.

    Comment | 18 diciembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Arantxa. Si eres modulero deberás aplicar un 1% de rentención en tus facturas a otros profesionales y empresas. En el caso de particulares no debes practicar retención alguna. Un saludo

    Comment | 18 diciembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Marta. El certificado al que te refieres se trata de un documento que expide el mismo autónomo acreditando que se cumple con los requisitos, aunque tienes que acreditar que estás de alta desde determinada fecha, y en este caso no se cumple ese requisito. Un saludo.

    Comment | 18 diciembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Maria José. La legislación establece la obligación de comunicar el inicio de una actividad económica. Sobre lo del IRPF reducido, si han pasado más de 12 meses desde su fecha de baja sí podría aplicar el IRPF reducido, en caso contrario, debería aplicar el general (21 %). Un saludo.

    Comment | 18 diciembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Mariam. Lo que necesitas es estar en situación legal de desempleo, es decir, que tras los 4 meses finalice tu contrato o que te despidan, en esos dos casos, podrás solicitar el desempleo correspondiente a los últimos 6 años, y te coresponderán 4 meses por año trabajado. Un saludo.

    Comment | 18 diciembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Eduardo. El planteamiento es correcto, pero deberías tener en cuenta esto para verificar si estás por debajo del límite: deben computarse no sólo las operaciones correspondientes a las actividades económicas desarrolladas por el contribuyente, sino también las correspondientes a las desarrolladas por el cónyuge, descendientes y ascendientes, así como por entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de los anteriores. Un saludo.

    Comment | 18 diciembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola,

    La Ley 7/2012 modifica el art. 84 de la Ley del IVA 37/1992, y añade un nuevo supuesto de inversión del sujeto pasivo (el sujeto pasivo es el destinatario del servicio y no el prestador, por tanto la factura debe ir sin IVA): ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista (también es de aplicación entre el contratista principal y otros subcontratistas) que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones. Si estás en este supuesto, a partir del 31 de octubre tus facturas deben ir sin IVA.

    Un saludo

    Comment | 18 diciembre, 2012
  • Arantxa

    gracias Juan Carlos! de todos modos mi asesor me insiste en que sólo ese 1% en uno de los epigrafes, que es el de instalaciones de gas y aire, que en el de venta al por menor no es necesario! es ciero?
    gracias!!

    Comment | 18 diciembre, 2012
  • mariam

    Muchas gracias por la respuesta, ha sido de gran ayuda. Saludos!

    Comment | 19 diciembre, 2012
  • Yago

    Hola,
    tengo un par de dudas que me gustaría me resolvieras por favor:
    1. IRPF- me di de baja de autónomos en febrero 2012 y voy a darme de alta en enero 2013. El caso es que facturé durante enero y febrero pero por trabajo realizados en 2011. Durante enero y febrero en realidad no realice ninguna actividad profesional. Puedo ahora empezar a facturar con el 9% de irpf?
    2. Seguridad social autónomos- Es posible no darse de alta de autónomos si las cantidades a facturar no superan los 3000 al…

    Comment | 20 diciembre, 2012
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Yago.

    En primer lugar, la legislación establece que el requisito para aplicar el 9% de retención es que en los últimos 12 meses a la fecha del alta no se haya ejercido actividad profesional, contados de fecha a fecha. La única forma de demostrar que no se ha ejercido actividad profesional es con la baja del modelo 036/037 y será esto el referente a tener en cuenta para la fecha desde la que contar los 12 meses.

    En segundo lugar, te recomiendo que leas este artículo para saber cuando te hace falta darte de alta como autónomo y cuando no.

    Un saludo

    Comment | 20 diciembre, 2012
  • Esther

    ¡Buenas tardes!.
    Un proveedor me ha aplicado en la factura un 1% de retención, me ha comentado que al estar en módulos estan obligados a retenerme esa cantidad. ¿Es correcto?

    Soy autónoma y mi epígrafe se engloba dentro de una actividad empresarial, en estimación directa normal y no tengo trabajadores a mi cargo.

    ¿Qué modelos tendría que presentar para declarar esta retención?.

    ¡Un saludo y muchas gracias por adelantado!

    Comment | 20 diciembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Esther. Sí es correcto, cuando los moduleros le trabajan a empresas o autónomos, estos últimos deben practicarle un 1% de retención. Tendrás que presentar el modelo 111 trimestral, y en el mes de enero de 2013 el resumen anual modelo 190. Un saludo.

    Comment | 21 diciembre, 2012
  • Esther

    Muchas gracias Juan Carlos.

    Me surge otra duda.
    Entonces solo he de presentar el modelo 111 en el momento que me retengan en una factura. Si por ejemplo en el primer trimestre del 2013 no me retienen en ninguna factura, no tendría que presentar el 111.

    ¿es correcto?.
    ¡Muchas gracias!

    Comment | 21 diciembre, 2012
  • Sofía

    Hola,trabajo a media jornada desde 2007 contratada por la administración, pero también esporádicamente realizo charlas, talleres, jornadas educativas, cuentos para niñ@s..etc por mi titulación de pedagoga. Estos los realizo desde junio 2010 (nunca he realizado más de 4 al año y nunca la totalidad de ellos han superado los 1500€)los facturo como persona profesional con el 7%. La última actividad la hice en agosto de 2012 y ahora realizo una en diciembre(me corresponde 9% o 21%?) ¿no se supone…

    Comment | 21 diciembre, 2012
  • Sofía

    que durante los 3 primeros años de actividad se puede facturar antes el 7 ahora el 9? Gracias

    Comment | 21 diciembre, 2012
  • Eduard

    Hola! Es mi 1r año de autónomo. Con lo cual, reduzco el 9% de irpf mensual. Mi duda es la siguiente: cuando haga la declaración de la renta en Mayo, he de reducir el 12% restante, para alcanzar el 21%? Es que me ha llegado que los 3 primeros años pagas mensualmente el 9% de irpf pero a final de año cuando haces la declaración de la renta debes añadirle el 12% restante. Es eso cierto? Muchas gracias!!

    Comment | 23 diciembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Esther. Es correcto. Recuerda que en el ejercicio que has presentado algún modelo 111 debes presentar en el mes de enero siguiente el resumen anual 190. Un saludo.

    Comment | 27 diciembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Sofia. El plazo que comentas es correcto, siempre que no interrumpas la actividad, es decir, que si te das de alta y al año te das de baja, para tener derecho al porcentaje reducido en el siguiente alta deberán transcurrir 12 meses sin ejercicio de actividad profesional. En tu caso al no haber transcurrido estos 12 meses, deberás aplicar el 21% de retención. Un saludo.

    Comment | 27 diciembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Eduard. No es correcto. Las retenciones que tus pagadores te practican se consideran pagos a cuenta del IRPF que te corresponderá tributar, es decir, cuando hagas tu declaración de renta, te corresponderá tributar equis cantidad menos las retenciones practicadas, pero tu tributación dependerá de numerosos factores, beneficio, deducciones, reducciones, circunstancias familiares, personales,…etc. Un saludo.

    Comment | 27 diciembre, 2012
  • Núria

    Buenas tardes
    Me voy a dar de alta de autonomos en un par de meses i tengo dudas con el IRPF.
    Mis actividades seran de intermediación cultural a colegios y otras entidades por lo que facturaré mis servicios a los clientes pero a mi me facturan los colaboradores, al mismo tiempo venderé libros a los colegios para diferentes editoriales a comisión.
    ¿Me podeis explicar como aplico el IRPF en cada una de las facturas, por favor? lo sumo, lo resto… Estoy hecha un lio
    Muchas gracias por…

    Comment | 29 diciembre, 2012
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Nuria. Entiendo que realizarás una actividad profesional, y por tanto sujeta a retención. Cuando emitas tus facturas deberás restar el 9% o 21%, dependiendo si te puedes beneficiar o no de la retención minorada, lee este artículo, te aclarará tus dudas. Un saludo.

    Comment | 2 enero, 2013
  • Núria

    Muchas gracias, Juan Carlos.

    Felicidades por vuestro servicio, es de mucha utilidad para todos los “novatos” en el mundo del autónomo.

    Aprovecho para dar ánimos a todos los compañeros que, como yo, nos aventuramos a crearnos nuestro propio empleo.

    Comment | 4 enero, 2013
  • JOSE

    Hola, tengo una duda: me dí de alta como autónomo el 1 de octubre, y baja el 30 de noviembre. He emitido 2 facturas con retenciones del 9%. Por lo que he leído, si facturo más del 70% de mis ingresos con retención, no estoy obligado a presentar ahora el 130. En cambio, en mi 036 de alta en Hacienda sí que aparece el alta en este sistema. Ahora, si no quiero presentarlo, ¿puedo no presentarlo o tengo que comunicarlo a Hacienda de alguna manera?
    Gracias por vuestra ayuda.
    Saludos

    Comment | 4 enero, 2013
  • Buenas tardes, este mes me haré autónomo con el Epígrafe 751, soy Diseñador Grafico y me gustaria saber que pasos de hacer? He visto una webs donde me hacen el proceso completo por un precio ecónomico y me han dicho q ellos van a llevar todo el control.
    Facturaré al año pienso, como 12 mil euros y mis gastos son minimos porq solo trabajaré desde casa. Son 3 años que aplico 9% del IRPF es verdad?.. quisiera q me asesoren porque no se como empezar, además tengo q facturar ya pq tengo trab…

    Comment | 4 enero, 2013
  • marta

    Buenos días,
    Estoy colaborando en una investigación social y me realizan un único pago con fecha de diciembre de 2012. LLevo en paro 1 año y no estoy dada de alta como autónoma.Me surgen varias dudas al emitir factura:
    – Además del IVA, ¿tengo que incluir el IRPF?. ¿Sería del 9%?
    -Al haber realizado la actividad puntualmente, ¿puedo acudir a Hacienda a pagar directamente el IVA de lo cobrado?
    En este caso, ¿hay algún módelo específico?
    Muchas gracias,
    Un saludo

    Comment | 5 enero, 2013
  • Doc Neil

    Que paginazo!! Gracias por la información invaluable que no te den la hacienda!

    He visto que muchos clientes de autonomos han aplicado la subida de la IRPF (en mi caso a 9%) por facturas emitidas antes del 01/09/2012 pero pagadas despues de tal fecha…eso no ha sido mi caso y ahora que todas aquellas facturas ya han sidos pagadas (a 7% IRPF) no sé que hacer?? Puedo dejarlo tal y como estar en la declaración de renta de 2012 o asumiré el riesgo de una multa por parte de la hacienda?? Gracias…

    Comment | 5 enero, 2013
  • Josep Mª

    Hola a todos he estado mirando vuestro foro y sinceramente es muy bueno y útil.
    Mi pregunta es: hace dos años aproximadamente era autónomo, desde entonces estoy asalariado.
    ¿Si me convierto en autónomo con mis 39 años de nuevo, puedo aplicar IRPF reducido?
    Mi actividad sería de asesor/consultor para la misma empresa que trabajo.
    ¿Qué tipo de regularización trimestral tengo que hacer, encaso de qué la empresa me retenga el IRPF?
    Un saludo y gracias de antemano.

    Comment | 5 enero, 2013
  • Doc Neil

    En mi comento previo, querria decir “Puedo dejarlo tal y como estar en la declaración de renta de 2012 [y la hacienda arreglará la cantidad que les debo] o asumiré el riesgo de una multa por parte de la hacienda??”
    de Nuevo gracias de antemano…
    Neil

    Comment | 5 enero, 2013
  • Rita

    Hola,
    me gustaría saber si la actividad del Shiatsu tiene que pagar IVA, si se considera como enseñanza o otro tipo de actividad . Muchas gracias

    Comment | 5 enero, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Martin. Antes de nada me gustaría hablarte de nuestros servicios, concretamente el pack e-freelance que te puede interesar mucho ya que el alta inicial en hacienda y en la seguridad social son gratuitos y después te cobraremos según factures en tu actividad ajustándonos así a tus ingresos.

    En cuanto a la retención a aplicar, puedes usar el tipo reducido (9%) en el ejercicio de tu alta y en los dos siguientes, con lo que si te das de alta ahora, será hasta 31 de Diciembre de 2015. Y todo ello siempre que en los 12 meses anteriores al alta no hayas ejercicio ninguna actividad profesional, en caso contrario no podrás aplicar el tipo reducido.

    Un saludo

    Comment | 8 enero, 2013
  • Raul

    Hola Alfonso,
    La verdad es que ando loco con el tema del IRPF, estoy dado de alta bajo el epigrafe 765 y hasta ahora en todas las facturas excepto en la venta de material (compro al mayorista y vendo al cliente final) aplicaba el IRPF.
    Ahora me surge la duda de si puedo prescindir de incluir el IRPF en otras facturas ya que los servicios webs que vendo, los he comprado previamente (sin irpf) a un proveedor. Vamos, que es como si vendiera material, pero en servicio.

    Donde sí aplico el IRPF…

    Comment | 8 enero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Jose. Si no lo presentas te van a requerir. Yo te aconsejo que te dirijas a tu administración y expliques tu caso, ellos sabrán decirte cómo hacerlo, sobre todo por las fecha tan cercanas a la presentación del modelo. Un saludo.

    Comment | 9 enero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Marta. Si la actividad que has realizado está sujeta a IVA, deberías haber comunicado el alta de forma previa y darte de alta en el régimen de IVA correspondiente. Si la actividad está sujeta al régimen general, que es lo más probable, deberás presentar antes del día 30 de enero el modelo 303 y 390. Y sobre la retención, para aplicar el 9% deberás haber comunicado el inicio de la actividad. Un saludo.

    Comment | 9 enero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola. Aún puedes regularizar la situación, hablando con tus pagadores y que incluyan ese 2% de más en el modelo 111 y 190 (previo pago por tu parte), aunque la obligación de retener es siempre del pagador, así que son ellos los que están incumpliendo la norma no tú. Un saludo.

    Comment | 9 enero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Rita. ¿La actividad de shiatsu la realizas a particulares o formas a personas como profesores de shiatsu?. Un saludo.

    Comment | 9 enero, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Josep Mª. En principio sí puedes aplicar el IRPF reducido ya que en los 12 meses anteriores al nuevo alta no has ejercido actividad profesional como autónomo. En cuanto a obligaciones trimestrales, tendrás que presentar los modelos 303 y 130 correspondientes a IVA e IRPF. Un saludo.

    Comment | 9 enero, 2013
  • Mª Jesús

    Hola!Me di de alta como abogada (mutua no seg.soc)con efectos 1 de Octubre de 2012. Facturo al mismo cliente,que me aplica retención de 9%.¿Qué modelos he de presentar en Enero? Estoy en el rég.de estimación directa simplificada.
    En cuanto a renta, ¿debo presentar el modelo 130? En caso afirmativo, ¿qué son gastos fiscalmente deducibles del modelo 130, son cuotas colegiales y mutua? Estoy un poco perdida y no quiero que se me pase nada ni agotar plazos. Muchas gracias y enhorabuena por la…

    Comment | 9 enero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Raúl. Deberías darte de alta en una actividad adicional que incluya la venta de esos materiales, actividad que será empresarial y que no estará sujeta a retención. Un saludo.

    Comment | 9 enero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Mª Jesús. Al estar tu actividad sujeta a IVA, deberás presentar modelo 303 y 390, antes del 30 de enero. Sobre el modelo 130 depende de si te has dado de alta en esa obligación o no en el modelo 037/036. Por estar sujetos tus ingresos a retención estás exenta de presentar modelo 130, pero no se debe marcar en el modelo de alta. En este microsite te explicamos qué son los gastos deducibles. Quizás te pueda interesar nuestro pack e-freelance, con él te despreocupas de todos estos trámites. Un saludo.

    Comment | 9 enero, 2013
  • Doc Neil

    Hola de Nuevo,

    Estoy cumpliendo modelo 390 (resumen IVA anual). Pagina 10 “volume de operaciones” – donde pongo mis servicios facturaisado fuera de UE en los cuales no he cobrado IVA? Por ejemplo EEUU? EN la casilla 105 “operaciones exentas sin derecho a dedución”? Es que no puedo encontrar información sobre el tema con la pagina de ayuda de AEAT.
    De antemano muchas gracias.
    Doc Neil

    Comment | 9 enero, 2013
  • Josep Mª

    Gracias David.
    Vuestro foro és de gran ayuda y profesional.
    Un saludo.

    Comment | 9 enero, 2013
  • Ana

    Mi padre se jubiló el pasado septiembre y le he realizado el 390 con el programa bajado de la agencia tributaria. Solo ha trabajado 3 trimestres y le sale a pagar mucho más que el año pasado por todo el año. Le he puesto el 0,75 de personal no asalariado y los metros en función de los días trabajados. ¿Debería tener algo más en cuenta?
    Gracias de antemano por vuestra ayuda.

    Comment | 9 enero, 2013
  • Luismi

    Hola

    trabajo desde siempre por cuenta ajena en una empresa y de forma muy exporadica efectuo trabajos por cuenta propia en los que suelo darme de alta al finalizarlos un mes para facturar y me doy de baja ese mismo mes. No he facturado nada por cuenta ajena desde hace mas de un año. ¿Que retención me corresponderia al facturar este trabajo el 9% o el 21%?.

    Un saludo y gracias de antemano.

    Comment | 10 enero, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Luismi. Si en los 12 meses anteriores a tu próximo alta no has ejercido actividad por cuenta propia, podrás facturar con el tipo reducido del 9%. Un saludo.

    Comment | 10 enero, 2013
  • Luismi

    Muchas gracias David

    Un saludo.

    Comment | 10 enero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola, si la actividad que desarrollas está sujeta a IVA sí da derecho a deducción los gastos que genere, así que lo debes poner en la casilla 104, Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción. Un saludo.

    Comment | 11 enero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Ana. En principio para el cálculo de cada módulo deberás tener en cuenta el periodo de tiempo de actividad, pero no te podríamos decir el motivo de por qué le sale más a pagar este año, puede ser por numerosos factores, y nos falta toda la información. Un saludo.

    Comment | 11 enero, 2013
  • Celia

    Hola David y Juan Carlos

    Tengo un monton de dudas con esto del irpf y el IVA. me he dado de alta como autonoma hace 3 días. Mis actividades son venta al por menor de tarjetas de felicitacion y diseño grafico. Tengo que aplicar retencion en las facturas? quiero decir… si le vendo 3 tarjetas al vecino que no es autonomo no tendre que poner retencion no? y si hago un diseño de marca para una empresa sí tendre que hacerlo? el irpf es para empresas tambien o solo para profesionales??

    Comment | 11 enero, 2013
  • Celia

    acabo de hacer la imagen de marca para una asociacion y no se si tengo que meter algo de irpf o no… de hacerlo tengo claro que seria el 9% pero no tengo claro en qué supuestos tengo q hacerlo y en cuales no.

    Porque no sé si es que estoy liada con el término factura, lo que se le hace a un comprador de apie es una factura? o al no llevar DNI no lo es? como veis estoy muy verde en todo esto jejejeje

    Comment | 11 enero, 2013
  • Celia

    En cuanto a los modelos a presentar he leido algo de un 111 y yo no tengo conocimiento de tener que presentarlo… pensaba que solo era el 130…

    ah! he solicitado una ayuda a fondo perdido por parte de la administracion, esta ayuda no tendré que declararla no? o tengo que devolverla a base de impuestos??

    Siento los tres comentarios seguidos pero tenía muchas preguntas jejeje Gracias por adelantado por la respuesta! Hay algun manual para tontos por aqui? os lo agradeceria mucho!
    un…

    Comment | 11 enero, 2013
  • Núria

    Buenos dias,

    De nuevo les hago una consulta referente a la capitalizacion del paro, me voy a dar de alta como empresaria individual. Les pongo el ejemplo:

    Estoy cobrando 900 eurox aprox cada mes de paro.

    900 € x 24 meses (que tengo derecho) = 21.600 €
    21.600 – 5.400 € que ya he cobrado= 16.200 €
    60% de 16.200= 9.720 € para inversión y el resto para las cuotas de autònomos.

    Me podeis decir si lo he calculado correctamente, por favor?

    Muchas gracias por adelantado.

    Comment | 14 enero, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Nuria. Tus cálculos son correctos. Un saludo.

    Comment | 14 enero, 2013
  • Susana

    Hola,

    Realicé un trabajo puntual en noviembre de 100 euros, no me di de alta en la SS pero sí en el IAE y ahora tengo que presentar el IRPF y el IVA, mi pregunta es, ¿por solo una factura puntual tambien tengo que rellenar los modelos de resumen anual? y otra cosa, como era actividad empresarial en la que me di de alta no practiqué retencion en la factura, ahora en el modelo del IRPF, tengo que poner el 21%, ¿no? ahora he iniciado otra actividad profesional y sí me voy a dar de alta en la…

    Comment | 14 enero, 2013
  • Mari Carmen

    Hola, buenas tardes,
    Mi hermano es autónomo, entre Abril y Sept 2012ha estado dado de baja, pero emitió una factura en JUNIO (de trabajos re rehabilitación de 2009) para poder reclamarla formalmente (ya que desde dicho año estaba reclamando su importe).
    – Que ocurre si ha facturado en periodo de baja
    – Aplicó IVA 18% y Retención 15%.La factura se la han pagado en Octubre con este iva y retención.
    No se que hacer para no tener problemas en los impuestos 4T y Resumen.
    Muchísimas gracias…

    Comment | 14 enero, 2013
  • Klaudia

    en el modelo 130 , en la 4ta casilla , hay que declarar el 21% del resultado positivo de la casilla 3ra?
    porque aun figura en la web de hacienda el 20%??
    es el 21% o el 20 %??

    Comment | 15 enero, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Celia. Cuando ejerzas una actividad profesional y el cliente sea empresa o profesional, deberán retenerte. Tú no eres el que practica la retención, es el cliente. Por otro lado, la factura la puedes hacer por cualquier entrega de bienes o prestación de servicios que hagas en el ejercicio de tu actividad, ahora bien, puedes utilizar los antiguos tiques, actuales facturas simplificadas, cuando el importe no exceda de 400,00 € IVA incluido.

    En lo referente a los modelos, el modelo 111 sólo se presenta cuando tú hayas pagado rendimientos de actividades profesionales, y por tanto le hayas practicado retención a tu proveedor de servicios. También en el caso de que tengas trabajadores.

    Finalmente, en cuanto a la ayuda, depende del tipo de ayuda, pero normalmente las ayudas deben incluirse como ingresos obtenidos y tributar por ellos.

    Un saludo.

    Comment | 15 enero, 2013
  • Nieves

    Buenos dias
    Estoy dada de alta desde hace 5 con pago fraccionado trimestral. En el ultimo trimestre, no he tenido ingresos, pero si gastos e IVA deducible.
    El resultado de la declaracion en IRPF e IVA es negativa
    Me podeis indicar si pido compensacion o devolucion? no lo tengo claro. Tengo que presentar modelo 303 4t/2010?
    gracias por la ayuda

    Comment | 16 enero, 2013
  • elena

    Hola, llevo dos años dada de alta como autónoma y no tengo claro si es a partir del segundo o tercer año cuando se me aplicaría la retención del 21%. Gracias

    Comment | 16 enero, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Elena. Podrás aplicar el tipo reducido en la retención durante el ejercicio de tu alta y los dos siguientes. Es decir, si te hubieses dado de alta por ejemplo, en Junio de 2010, podrías aplicar el 9% en lo que restaba de año 2010, todo 2011 y todo 2012, con lo que en 2013 tendrías que empezar a facturar con el 21% de retención.

    Un saludo

    Comment | 16 enero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Susana. Si la actividad estaba sujeta a IVA, sí deberás realizar resumen anual de IVA, modelo 390. En el modelo 130 de IRPF deberás ingresar el 20% de tus beneficios (ingresos menos gastos). Un saludo.

    Comment | 16 enero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Mari Carmen. Si los trabajos se realizaron en el año 2009, el IVA se devengó en ese ejercicio, y probablemente ya estuviera declarada, por lo que no tiene sentido volver a declararla en 2012. Una cosa es cuando se devenga un impuesto y por tanto cuándo hay que declararlo, y otra muy distinta el pago de la deuda contraída. En el pago se debe respetar el IVA al 18%, pero se debería haber retenido al 21%, aunque eso es una obligación que debe cumplir correctamente el cliente no vosotros. Un saludo.

    Comment | 16 enero, 2013
  • Mª Jesús

    Hola de nuevo, estoy realizando los modelos de IVA y tengo una duda. Me di de alta en Hacienda el 5 de Septiembre con efectos 1 de Octubre de 2012. Tengo una factura de 31 de Agosto de las tarjetas de visita y un ticket de gastos para amueblar el despacho. ¿Los podrían incluir en el 4T de 2012 o no? Gracias

    Comment | 16 enero, 2013
  • David Arias

    Hola
    Me he dado de alta en abril del 2012. Pero hasta ahora no conocia lo del IRPF reducido. Puedo empezar a aplicarlo ahora? Si me acojo al IRPF reducido (9%) siginifica que cuando haga la declaración solo se me pedirá que aporte el 9% o me pedirán el 20%?
    un saludo

    Comment | 16 enero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Klaudia. Es el 20%, cuando se habla del 21 se refiere a retenciones.

    Un saludo

    Comment | 17 enero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Nieves. El modelo 303 del 4T2012 sí lo tienes que presentar, y en él podrás decidir si compensas para el ejercicio siguiente o pides devolución. La decisión dependerá de tus previsiones, si el IVA del primer trimestre va a ser a pagar déjalo para compensar, en caso contrario, puedes pedir la devolución, que llegará sobre el mes de abril o mayo. Un saludo.

    Comment | 17 enero, 2013
  • Marta

    Buenos días, me tengo que dar de alta por primera vez en autónomos. Leo constantemente lo de “beneficiarse del irpf reducido al 9%”. Me puede explicar a efectos prácticos por qué es mejor retener el 9% que el 21%. Cuando haga las cuentas anuales sobre el 20% de mis beneficios – la suma de retenciones…si mis retenciones son del 9%, no es casi seguro que me va a tocar pagar una pasta? Les agradezco que me expliquen.

    Comment | 18 enero, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Marta. Lo que tendrás que pagar al final si usas el 9% es lo mismo que pagarías usando el 21%, es decir, al final pagas lo mismo. La ventaja de la retención del 9% es que te permite tener mayor liquidez. Un saludo.

    Comment | 18 enero, 2013
  • Marta

    Si me retienen el 21%, mes a mes tengo menos dinero, pero cuando se ajustan las cuentas, me devuelven 100€ (es un supuesto ficticio)

    Si me retienen el 9%, mes a mes tengo más dinero, pero cuando se ajustan las cuentas, tengo que pagar 1100.

    Y de qué me sirve tener un poco más mes a mes, si finalmente tengo que pagar? de qué me sirve tener un poco más mes a mes, si debería ahorrarlo para afrontar ese pago?
    No encuentro el beneficio. Perdón por las molestias, soy novata.

    Comment | 18 enero, 2013
  • Daniel

    Buenos días, tengo una duda acerca del IRPF. Soy nuevo autónomo desde el día 1 de Septiembre del 2012, y las factura que he realizado, las he emitido con un +21% IVA y un -21% de IRPF; pero ahora me he dado cuenta que he retenido más de la cuenta ya que puedo tener una retención del 9% en lugar del 21%. Mi duda es que si ese plus que he dado, se me devolverá a mi en la declaración de la renta, o se le devolverá a quien hace el pago de ese IRPF; al cual le emito mensualmente una factura. Espero…

    Comment | 18 enero, 2013
  • jesus

    Hola. Soy autónomo desde hace 2 meses, llevo la administración, la limpieza y la jardinería de una comunidad. Me he dado de alta como administrador, limpiador y jardinero. ¿Que modelos debo presentar de las retenciones y que porcentaje debo aplicar?. A la comunidad le debo presentar algun modelo de retenciones que me ha hecho? MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO.

    Comment | 18 enero, 2013
  • Klaudia

    en el modelo 180 de alquiles
    como lo voy a declarar??
    porque unos meses se pago el 19%
    y otros el 21%

    como lo hago?

    perceptor 1 : base de cotizacion los meses correspondiente al 19%
    y en el perceptor 2: pongo la otra parte??

    Comment | 18 enero, 2013
  • Alex

    Hola,
    Han retenido un 7% de IRPF en mis facturas en los trimestres 1, 2 i 3, en este 4rto un 21%
    El resultado de mi declaracion ha salido a negativo en -100.

    NOTA: en las facturas me han retenido un 21% pero en la casilla 4 he hecho el 20%, entonces, me consta que el resultado negativo es el 1% de mi del rendimiento neto.
    Es correcto?

    (¿estamos pagando un 1% mas de lo que realmente tendriamos??)

    Comment | 19 enero, 2013
  • Núria

    Más consultas:
    Estoy preparando la documentación para solicitar la capitalización del paro y tengo alguna duda:
    Presento la memoria, tardan 2-3 semanas en darme respuesta y caso de ser aprobado ya me puedo dar de alta de autonomos, a partir de este momento tengo un mes para presentar las facturas definitivas, ¿es correcto?
    Por lo que entiendo que tengo que adelantar el dinero para los gastos
    ¿Cuanto tiempo tardan en darme el dinero invertido, y los pagos de cuotas de autonomos?
    Muchas…

    Comment | 19 enero, 2013
  • Martin

    Hola David
    -Gracias por la respuesta, hasta el 31 DIC 2015, esta bien.
    Tengo algunas dudas:

    1. Cuanto de IRPF me pueden devolver? por ejemplo si al año he llegado a facturar 12 mil euros (sin iva ni irpf) y el irpf 9% saldria 1080€, ese dinero me lo devolverian? como se hace para q me lo devuelvan.. y que pasa con aquellas personas q retienen el 21%.

    2. Es importante q YO como Profesional en Diseño, q solo da servicios profesionales, tenga un libro de visitas?

    Bueno, eso es…

    Comment | 20 enero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Mª Jesus. Normalmente, si el gasto va relacionado con la actividad que has iniciado y está cercano en el tiempo, lo suelen admitir, aunque has incumplido la obligación formal de presentar el alta previa. Un saludo.

    Comment | 21 enero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola David. Si cumples con los requisitos podrás aplicar el 9%. Este porcentaje es un pago a cuenta de tu obligación de tributación que se calculará en función de todos tus rendimientos y tus circunstancias personales y familiares. Un saludo

    Comment | 21 enero, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Marta. Dependerá de como cada uno lleve su contabilidad. Pero si algún mes, por ejemplo, necesitas hacer frente a algún pago o inversión, y prevés en meses siguientes recibir más ingresos, puede salirte mejor utilizar ese dinero. Un saludo.

    Comment | 21 enero, 2013
  • Doc Neil

    @David, re: tu comento a Marta. “Hola Marta. Lo que tendrás que pagar al final si usas el 9% es lo mismo que pagarías usando el 21%, es decir, al final pagas lo mismo.” Esta información implica que tendrá que paga un IRPF de 21 % al final del ano depues de retener 9% en las facturas? No deberíás explicar a Marta que por lo primera 2 anos y pico solo pagues 9%. PUNTO
    @ Marta si tu pagas 21 % entonces la hacienda deberíá devolverte la diferencia en tu proxima Dec. de la Renta – mejor no…

    Comment | 21 enero, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Doc Neil, lo siento no he entendido tu comentario, ¿podrías explicarlo mejor? Gracias. Un saludo.

    Comment | 21 enero, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Daniel. El pago que hace el retenedor del IRPF de tus facturas lo realiza en tu nombre, así que se te devolverá a ti. Un saludo.

    Comment | 21 enero, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Celia. A particulares no tienes que facturarles con retención, a las empresas o profesionales sí. En cuanto a los requisitos de las facturas los tienes aquí. Un saludo.

    Comment | 21 enero, 2013
  • Doc Neil

    Si perdona David, vamos a ver si me explico bien….
    A mi aparace que usted estaba diciendo a Marta (ver arriba) que aunque en sus facturas hace una retención de IRPF reducida a 9%, al final del ano tendrá que pagar como si fuera 21% en la Dec.dela R. ?? Esta implicando que al final del ano los autonomos aplicando 9 en sus primeros 2 anos de verdad tienen que pagar 21 al final del ano? Esta aparace muy contradictario a que ha dicho mil veces anterioremente…? Espero que me he explicado mejor…

    Comment | 21 enero, 2013
  • Susana

    Para modificar mi epigrafe en el modelo 037, ¿tengo que dar de baja primero una actividad (es act empresarial) y luego darme de alta con la otra (esta profesional) o lo podria modificar?, es que cuando te das de alta hay una opción para hacer modificaciones, pero no sé si se refiere a eso también o es para otro tipo de cambios

    Comment | 21 enero, 2013
  • Klaudia

    al realizar el modelo 190… en las informativas…
    en el campo de perceptores, se coloca lo datos del trabajador..?? o de quien??

    y los contratos de formación y aprendizaje , en una tienda de papelería… a que clave y subclave pertenecen?? y cual es la retención a poner??

    y si he tenido 2 trabajadores en el año.. haría dos modelos de 190??

    Comment | 21 enero, 2013
  • Jessica

    Hola. Soy psicóloga. Cuando me di de alta como autónoma en septiembre de 2012 me dijeron que mi actividad estaba exenta de IGIC, pero he oído rumores sobre que esto iba a cambiar en el 2013. ¿Es esto cierto?
    Gracias por ayudar a novatillas como yo…

    Comment | 21 enero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Jesús. Sólo debes aplicar retención en los rendimientos de actividades profesionales, los rendimientos de actividades empresariales no deben estar sujetos a retención. Tú no debes presentar el modelo, quien lo debe presentar es el pagador de rendimientos, en este caso la comunidad. Un saludo

    Comment | 22 enero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Alex. Estás confundiendo conceptos, una cosa son las retenciones o otra el pago fraccionado del modelo 130. Tanto retenciones como pagos fraccionados son pagos a cuenta que se tendrán en cuenta en tu declaración de renta anual. Un saludo.

    Comment | 22 enero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Klaudia. Esto es lo que aparece en las instrucciones de cumplimentación del modelo: De haberse utilizado a lo largo del año más de un porcentaje, se indicará exclusivamente el último de ellos. Así que deberás poner la base y retenciones totales correspondientes, y el 21%. Un saludo.

    Comment | 22 enero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Núria. Tu planteamiento inicial es correcto. Y normalmente entre la resolución de la aprobación y el ingreso hay días de diferencia. Sobre las cuotas, hasta que no hayas abonado la primera no podrás acreditarlo y por tanto hasta ese momento no te empezarán a ingresar mensualmente. Un saludo.

    Comment | 22 enero, 2013
  • Núria

    Muchas gracias, Juan Carlos.

    Como siempre, sois de una gran ayuda.

    Hasta la próxima consulta.

    Comment | 22 enero, 2013
  • Sil

    Me he dado de alta en autónomos este mes de enero; hacía un año y medio que no ejercía ninguna actividad profesional ni laboral. Estuve dada de alta hace unos 8 años; ¿con qué IRPF debo facturar, con el del 9% o el 21%?. Al ser la misma actividad y el mismo epígrafe no sé si se considera nueva actividad o no. Muchas gracias.

    Comment | 23 enero, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola, si en los últimos 12 meses no has ejercido actividad, podrás acogerte al tipo reducido y facturar con el 9%. Un saludo.

    Comment | 23 enero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Jessica. Los psicólogos están considerados como profesionales médicos sanitarios, y entran dentro de la exención del art. 20.uno.3º de la LIVA, esto no se ha modificado. Un saludo

    Comment | 23 enero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Martin.

    1. Las cantidades que te retienen son pagos a cuenta del IRPF del ejercicio. Para calcular lo que tienes que tributar hay que hacer tu declaración de renta, porque son muchos factores los que se tienen en cuenta. Si tienes que tributar menos de lo retenido, te devuelven, si tributas más de los retenido, te saldrá a pagar.

    2. Sí, todos los autónomos deben tener libro de visitas ya que si reciben la visita de un inspector de trabajo les van a pedir dicho libro.

    Un saludo

    Comment | 23 enero, 2013
  • Juan Manuel

    Buenas tardes.
    Tengo la siguiente duda.
    Somos una empresa que hemos contratado los servicios puntuales de un periodista, el nunca ha hecho antes esto pues trabaja por cuenta ajena. Nos comenta que no sabe como facturarnos, pues nunca lo ha hecho nunca. Sabemos que al ser colaboración puntual no hace falta que se de de alta en autónomos, además el importe no es significativo, y la actividad que realizara esta exenta de iva. Pero en el tema irpf tenemos dudas, se le podría aplicar el reducido…

    Comment | 23 enero, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Juan Manuel, no nos ha llegado tu consulta completa por la limitación en el número de comentarios, por favor enviánosla resumida para que podamos ayudarte. Un saludo.

    Comment | 24 enero, 2013
  • Ana Fernández

    Hola buenos días, yo soy Agente de seguros y Autónomo, mi consulta es siendo familia monoparental (divorciada y con una hija de 19 años a mi cargo) sin mas ingresos que los mios. Puedo pedir una reducción del IRPF del cual ahora me descuentan el 21%. Y si es así como he de tramitarlo.
    muchas gracias de antemano.

    Comment | 24 enero, 2013
  • paco

    stoy en modulos epigrafe 722 si me paso a estimacion directa , de los beneficios que tanto por cien tengo que pagar hacienda, y el iva pagaria la diferencia que cobro con lo que pago (de iva) habria otra diferencia ? gracias.

    Comment | 26 enero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Ana. No existen reducciones aquí, al ser una actividad profesional la retención es del 21 o del 9% si cumples los requisitos que explicamos en este artículo. Un saludo.

    Comment | 28 enero, 2013
  • Marta

    Hola a todos,
    Estoy rellenando el 037 de hacienda y tengo una duda terrible. Soy fotógrafa y casi todo el trabajo (edición, retoque, etc) lo hago en mi casa…en la página 3, en “lugar de realización” qué debería poner? en qué afecta esto a hecho de que pueda declarar como gastos parte de mi alquiler?
    Gracias

    Comment | 28 enero, 2013
  • Silvia

    Hola y gracias por este foro. Mi duda es la siguiente: tengo un bebé de 11 meses y me he dado de alta como autónoma a partir de este mes de enero. Mi marido está desempleado. ¿Tengo derecho a la ayuda de 100€ de madres trabajadoras?, si fuera así, ¿cómo puedo solicitarla?. Gracias de Antemano.

    Comment | 28 enero, 2013
  • Mar

    Hola, soy trabajadora autónoma, periodista, y estuve de baja por maternidad. Al pasar la baja, me di de baja definitiva. Tengo que presentar la trimestral correspondiente al periodo de baja ? Muchas gracias.

    Comment | 29 enero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Paco. El IVA efectivamente es la diferencia como dices, y de pago fraccionado es el 20% del beneficio. Un saludo.

    Comment | 29 enero, 2013
  • Ana Guerrero

    Buenos dias
    Mi marido se dio de alta de autonomo en marzo de 2011 acogiendose a la reduccion del 7% IRPF (ahora del 9%)

    Mi duda es, Cuando debe retenerse al 21% IRPF, a partir de abril de este año, a partir de enero del año que viene o partir de abril del año que viene?

    Gracias por todo
    Unsa ludo

    Comment | 30 enero, 2013
  • Rafael

    Buenos días, os hago una consulta referente al resumen anual del iva mod.390. Me di de alta como traductor en enero de 2012 y sólo hice el 303 de abril puesto que después me di de baja. Mi pregunta es, dado que sólo trabajé el primer trimestre del año (cobrando por ello 900,22 euros)¿estoy obligado a entregar este 390? Muchas gracias

    Comment | 30 enero, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Ana. Puedes acogerte al tipo reducido durante el ejercicio del alta y los dos siguientes, con lo que si se dio de alta en marzo de 2011, podrá aplicar el tipo reducido hasta el 31 de diciembre de 2013. Un saludo.

    Comment | 31 enero, 2013
  • Nicolas Miguel

    Hola a todos:
    Soy autónomo y ejerzo de psicólogo en un colegio concertado,me retienen el 21%.Mi pregunta es: Debo cobrarles el IVA para luego ingresarlo.
    Gracias un saludo

    Comment | 31 enero, 2013
  • joana sandoval

    buenos dias, soy ciudadano de la ue (no espanol) y trabajo en espana desde noviembre 2012 con contrato por periodo de 1 ano. en novimebre y diciembre recibi el sueldo con 2& irpf y en enero 2013 subieron el irpf al 18%..no entiendo por que, he perdido una cantidad significante de dinero por esto. a que se debe esta subida y asi sera para siempre, o sea cobrare con irpf 18% de ahora en adelante? muchas gracias!

    Comment | 1 febrero, 2013
  • Klaudia

    que tipo de contrato se le puede hacer a una chica soltera de 32 años con un niño de 4 años, para que trabaje en una tienda de dependienta solo 5 días en media jornada.. solo por 5 días? y si es jornada completa?

    Comment | 1 febrero, 2013
  • Braulio

    buenos dias, Tengo una pequeña duda, soy autonomo en el epigrafe 504.1 por tanto tengo me tienen que retener el 1%, peo lo que no se es si los trabajos a particulares tambien retienen y sobre todo a las comunidades de vecinos, que se suponen que no declaran nada. gracias de antemano

    Comment | 2 febrero, 2013
  • Alicia

    Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente: me di de alta como autonomo a principios de noviembre, a final d mes las dos empresas para las que trabajo me retienen de irpf un 9% … Mi asesoria me dice q tngo que pagar ademas el 21% de las ganancias cada tres meses.. Es correcto, o con el 9% seria suficiente y luego al año hacer la declaracion? Muchas gracias

    Comment | 3 febrero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Marta. Si realizas la actividad en tu domicilio puedes afectar la habitación que dediques a ello, poniendo el número de metros de la vivienda y el porcentaje afectado a la actividad. Para saber qué gastos son deducibles puedes leer este post. Un saludo.

    Comment | 4 febrero, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Silvia. Sí tienes derecho, y lo podrás solicitar a través del modelo 140. Un saludo

    Comment | 4 febrero, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Mar. Sí, aunque sea negativa, porque tus obligaciones tributarias sólo se cancelan con la baja definitiva. Un saludo

    Comment | 4 febrero, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Alicia. No es del todo correcto pues a parte de lo que te retengan del 9%, tendrás que pagar trimestralmente el 20% de tu beneficio, no el 21%. Un saludo.

    Comment | 4 febrero, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Braulio. A los particulares no se les debe facturar con retención, sin embargo a las comunidades de vecinos, sí. Un saludo.

    Comment | 4 febrero, 2013
  • Manuel Rosa e-autonomos

    Hola Klaudia. El contrato a realizar es un contrato indefinido a media jornada, ya que no sabemos si el contrato tiene o no un objetivo claro. Un saludo.

    Comment | 4 febrero, 2013
  • José María

    Hola, me han retenido el 21% cuando en factura constaba el 15% (me pagaron reteniendo el 15%, me pidieron que les devolviera el 6% y al negarme me lo descontaron de una factura posterior). En la Renta no van a coincidir las retenciones declaradas por mí en los 130 con las practicadas por el cliente. ¿Valdrá con usar los datos que me remitan (certificado de retenciones del cliente y/o datos fiscales de la AEAT)? ¿Da igual que no coincidan los pagos fraccionados?
    Gracias y enhorabuena,
    José…

    Comment | 5 febrero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Rafael. Sí estás obligado siempre que hayas presentado un modelo 303 con datos. Un saludo.

    Comment | 6 febrero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Nicolas. La actividad de psicología está incluida en las exenciones de IVA, pues se consideran profesionales médicos o sanitarios (art. 20 LIVA). Un saludo

    Comment | 6 febrero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Joana. La subida de tipos en IRPF (gravamen complementario), genera una subida del porcentaje de retenciones. En este enlace puedes calcular la retención que te corresponde, y solicitar una reducción en el caso de que lo estén aplicando de forma incorrecta. Un saludo

    Comment | 6 febrero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola José María. El certificado de retenciones es el documento que debes conservar para acreditar lo que indiques en renta, además de las facturas y los justificantes de pagos. Lo que te ha generado esta situación ha sido un mayor ingreso en modelo 130, por lo que no creo que tengas problemas. Un saludo.

    Comment | 7 febrero, 2013
  • José María

    Muchas gracias y un saludo.

    Comment | 7 febrero, 2013
  • Rosa

    Hola,

    Me di de alta de Autónomos en noviembre de 2010 y empecé reteniéndome el 7% de IRPF en mis facturas. A partir de septiembre, la empresa para la que trabajo (tengo firmado un TRADE) me “obligó” a cambiar el IRPF de las facturas al 21%. ¿Podría seguir acogiéndome al 7%?

    ¡Gracias!

    Comment | 7 febrero, 2013
  • Gregorio

    Hola,
    es cierto que un trabajador que no esté dado de alta en la Seguridad Social ni reciba ninguna prestación por desempleo, no está obligado a realizar el alta censal ni debe darse de alta en Autónomos por sus colaboraciones literarias en prensa escrita (diarios y revistas), independientemente de la cuantía y periodicidad de sus retribuciones?
    Gracias de antemano.

    Comment | 7 febrero, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Rosa,

    El periodo por el que se puede realizar el tipo reducido del IRPF es durante el ejercicio del alta y los dos siguientes, con lo que si te diste de alta en noviembre de 2010 se te acabó la posibilidad de utilizar la retención reducida el 31 de diciembre de 2012.

    Un saludo.

    Comment | 8 febrero, 2013
  • Antonio

    Hola Buenas,me acabo de dar de alta en hacienda,para poder cobrar unas comisiones,las cobrare a cada 3 meses y la factura se la voy a hacer con la retencion del 21% de irpf,si no me aplico el irpf reducido (9%).ese dinero lo pierdo? o hacienda me devolvera la diferencia del 21 al 9.
    no aplico el 9,para que no se enteren los proveedores de que soy nuevo en la venta,se piensan que soy autonomo desde hace años

    Comment | 8 febrero, 2013
  • Antonio

    hola de nuevo, queria saber como se hace una factura de comisionista
    que seria la base mas iva y descontando el irpf o la base menos el irpf y sumandole el iva, la cantidad se que es la misma pero no se que orden hay que seguir a la hora de ponerlo en la factura.gracias

    Comment | 8 febrero, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Antonio. El orden es indiferente, pero recuerda que el IVA y el IRPF se calculan ambos respecto a la base imponible. Por ejemplo: Base: 1.000€. 21% de IVA = 210 €. 21% de retención = 210 € -> 1.000-210+210= 1.000€ Un saludo

    Comment | 11 febrero, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Antonio, efectivamente ese dinero no lo pierdes y después, en tu reclaración, te podrán devolver la diferencia. Un saludo.

    Comment | 11 febrero, 2013
  • Irina

    Hola. Soy autónoma, estoy de baja por maternidad desde hace 1 mes y medio y cobraré la prestación por maternidad (ahora está en trámite). La pregunta es: ¿puedo emitir facturas? Realmente estoy preocupada porque he emitido 2 facturas de pequeña cuantía: de 30 y 60 euros, con la fecha posterior al parto. ¿Qué consecuencias puede tener? Gracias!

    Comment | 11 febrero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Gregorio. No conocemos ninguna especialidad por la que si se ejerce una actividad habitual, fuente principal de ingresos y que supere el SMI, no exista obligación de darse de alta en RETA y por tanto también en Hacienda. Un saludo

    Comment | 12 febrero, 2013
  • Pedro Jimenez

    Hola mi consulta es por que soy autonomo y voy a realizar una reforma en mi taller y tengo la duda sobre que IVA me aplicara la empresa constructora si el 10% o el 21% al ser empresa. Un saludo

    Comment | 12 febrero, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Irina, estando de maternidad, si no tienes a nada sustituyéndote, no puedes facturar. Un saludo

    Comment | 13 febrero, 2013
  • julia

    hola, tengo una cotizacion de 3100 y he pasado al paro, estoy cobrando 1400 ya que supongo que cobro el maximo, ya que tengo 2 hijos, pero ahora he pasado a 6 meses y men han rebajado sobre 160 e. mi pregunta es que tanto por cien se cobra durante los dos años que me han concedido, y si no llego al maximo es logico que me sigan descontando, gracias

    Comment | 14 febrero, 2013
  • Fernando

    Hola Buenos días a todos.
    En primer lugar agradeceros la labor que realizais desde vuestra web.
    Me di de alta como autónomo en enero del año pasado y tengo que facturar a una comunidad de propietarios por los trabajos de reparación de un zaguán realizados en una comunidad donde los materiales utilizados son mínimos.
    En estos casos ¿ que IVA y retención tengo que aplicar’
    Muchas gracias.
    Saludos

    Comment | 14 febrero, 2013
  • paco

    gracias, por contestarme, me ha servido de mucha ayuda, queria preguntaros con el epigrafe 722 que minimo se deberia facturar par no pasarse a estimacion directa gracias

    Comment | 14 febrero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Pedro. Deben aplicar el IVA general, el 21%. Un saludo

    Comment | 15 febrero, 2013
  • Alejandra

    Hola Juan Carlos,
    Estoy dando clases en la universidad, 3h/semana, cobrando 300 euros al mes. Además, en los últimos meses he hecho unas traducciones por un total de menos de 1000 euros. ¿Tengo que darme de alta como autónoma para poder cobrar este dinero? ¿Cómo lo puedo hacer de otra manera?
    Gracias,
    Alejandra

    Comment | 18 febrero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Fernando. En relación al IVA deberás aplicar el tipo general (21%), y sobre la retención, entiendo que no deberías aplicarla porque la actividad que desarrollas no es profesional. En el caso de que desarrolles una actividad profesional, en este post puedes ver qué retención debes aplicar. Un saludo

    Comment | 18 febrero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Paco. Los transportistas independientes que hayan superado en año 2012 las ventas de 300.000 € (IVA no incluido), directamente deberán pasar a estimación directa en 2013,y además no pueden volver a estimación objetiva (módulos) hasta haber transcurrido 3 años. Un saludo

    Comment | 18 febrero, 2013
  • Manuel Rosa e-autonomos

    Hola Julia. Los primeros seis meses se cobra el 70% y a partir del séptimo mes, el 50% sobre la base de los últimos 180 días. Un saludo

    Comment | 18 febrero, 2013
  • Sergio

    Hola a todos, soy trabajador por cuenta ajena pero aparte di unas clases por mi cuenta, de valor inferior a 2000 euros anuales.
    La empresa me dice que al ser formación y poca cantidad, con una liquidación de honorarios sin IVA es suficiente.
    A parte debo restar del total el % del IRPF? En caso afirmativo, qué % el reducido del 9%, del 15% o del 21%?

    Este 2013 seguiré con las clases y en unos meses finaliza mi contrato por cuenta ajena, por lo que me daría de alta como autónomo para cobrar…

    Comment | 19 febrero, 2013
  • Sergio

    …las clases.
    Hasta que cantidad puedo ir cobrando este 2013 vía liquidación de honorarios sin tener que darme de alta como autónomo?
    Todo con la intención de poder aplicar el tipo reducido del 9% cuando sea autónomo (al haber hecho liquidaciones de honorarios por dicha actividad no sé si me excluirá de aplicar tipo reducido).
    quizá es mejor no cobrar nada hasta que sea autónomo mas adelante?

    las clases del 1er comentario las hice en 2012.

    Muchas gracias por su respuesta

    Comment | 19 febrero, 2013
  • Raúl

    Hola Juan Carlos. Antes de nada agradeceros toda la información y el soporte que dáis. Os comento mi caso. Me di de alta como autónomo (arquitecto) en enero de 2009 y me di de baja en agosto de 2011. Ahora tenía pensado darme de alta otra vez en los próximos meses y mi pregunta es: a la hora de facturar ¿podría seguir beneficiándome del IRPF reducido o tendría que aplicar el 21%?
    Espero vuestra respuesta. Muchísimas gracias de antemano y saludos cordiales desde Sevilla.

    Comment | 20 febrero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Sergio. Procedo a contestarte tus preguntas:

    “La empresa me dice que al ser formación y poca cantidad, con una liquidación de honorarios sin IVA es suficiente. A parte debo restar del total el % del IRPF?”

    Sí, porque se considera rendimiento profesional.

    “En caso afirmativo, qué % el reducido del 9%, del 15% o del 21%?”

    Deberían retenerte el 21%, porque no has cumplido el requisito de presentar el alta en Hacienda.

    “Hasta que cantidad puedo ir cobrando este 2013 vía liquidación de honorarios sin tener que darme de alta como autónomo?”

    Si no es tu principal fuente de ingresos, deberías darte de alta desde ese momento.

    En cuanto a tu última pregunta sobre aplicar el 9%, el requisito es no haber ejercido actividad profesional en el ejercicio anterior, y ese requisito ya no lo cumples, así que te deberían retener el 21%.

    Un saludo

    Comment | 21 febrero, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Raúl. En principio cumples con el requisito de no haber ejercido actividad profesional en el ejercicio anterior, es decir, 2012, así que puedes aplicar el 9%, siempre que comuniques a tu pagador esta circunstancia. Un saludo

    Comment | 22 febrero, 2013
  • Raúl

    Muchísimas gracias Juan Carlos.

    Saludos desde Sevilla

    Comment | 23 febrero, 2013
  • julio

    hola, fui por primera vez autónomo por un mes en enero 2012,y realice mi retención a un 7%, ahora tengo que volver hacerme autónomo,¿ puedo realizar mi retención a un 9%? gracias

    Comment | 27 febrero, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Julio. Podrás acogerte a la retención reducida del 9% siempre que no hayas estado de alta los últimos 12 meses. Con lo que si tu alta fue en enero de 2012, entiendo que podrás volver a acogerte a esto con tu nuevo alta. Un saludo

    Comment | 1 marzo, 2013
  • papaoti

    buenas tardes, me di de alta como autonomo el pasado dos de enero y me tienen que retener el 1% como instalador, algunos clientes (comunidades de vecinos) me han dicho que no declaran nada, y la cuestion es, si no declaran y me tienen que retener el 1% de irpf, luego eso me lo devuelven o lo pierdo.

    Comment | 1 marzo, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola. Si no lo declaran, no lo ingresan, y por tanto, Hacienda no sabe que ese dinero es tuyo y debería estar en sus arcas. Por otro lado, si a ti te han pagado con la retención practicada, tú debes declarar esa retención como practicada, serán las comunidades de vecinos las que tengan el problema por no ingresar las retenciones. Hacienda te requerirá para que aportes las facturas y los justificantes de los ingresos bancarios. Un saludo

    Comment | 5 marzo, 2013
  • papaoti

    buenos dias, Juan Carlos, gracias por la respuesta anterior,
    Tengo una duda que he preguntado a varios asesores y he tenido dosnrespuestas diferentes, es si las comunidades estan obligadas a retenerme el 1 %, unos me dicen que si y otros que no ya que no lo van a declarar, yo no se si he de reflejarlo enla factura, asi como ya de paso si puedes me respondes a la pregunta del millon. me tienen que retener todos a los que le facturo o solo empresas. yo de momento le estoy reflejando la…

    Comment | 10 marzo, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola. Las comunidades tienen obligación de retenerte, si no lo hacen el incumplimiento es suyo, aunque yo pondría la retención en tu factura y después la declararía como otra cualquiera, si después te requieren con presentar la factura y el ingreso bancario será suficiente para que la Agencia respete tu retención. Si la comunidad no la ha ingresado se la requerirán, y seguro que ya no se les olvida más. Por otro lado, cuando hagas una factura a un particular no podrás poner retención. Un saludo

    Comment | 13 marzo, 2013
  • Mª Jesus

    HOLA, SOY ABOGADA (NO AUTÓNOMO YA QUE NO ES OBLIGATORIO AL ESTAR SUSCRITA A MUTUA). LLEVO GESTIÓN DE COMUNIDADES A TRAVÉS DE UNA EMPRESA, PERO AHORA LA VOY A LLEVAR A MI NOMBRE, COMO SECRETARIA-ADMINISTRADORA. ¿ELLOS HAN DE APLICARME ALGUNA RETENCIÓN? GRACIAS

    Comment | 13 marzo, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Mª Jesus. Sí el 21%, porque están abonando rendimientos de una actividad profesional (abogacía). Un saludo

    Comment | 15 marzo, 2013
  • Antonio

    hola, queria saber si en una factura de comisiones,echa en el año 2013 por comisiones del 2012 en el concepto se puede poner que las comisiones son del año 2013 en vez del 2012

    Comment | 26 marzo, 2013
  • Antonio

    hola,de donde saco el mod 303, he visto en la web de aeat que se puede cumplimentar online,pero yo quiero hacerlo en papel,cuantas copias del mod 303 necesito, me imagino que una sera para el banco y otra copia para mi, gracias

    Comment | 26 marzo, 2013
  • Esteban

    Hola, soy médico autónomo desde el 1 de junio de 2011. Nunca he tenido otra actividad que la de autónomo y nunca he dejado de cotizar el RETA. Aplico a las facturas un 9% de retención. Entiendo que puedo seguir aplicando esta retención hasta el 1 de junio del 2014, ¿estoy en lo cierto?.

    Comment | 30 marzo, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Esteban, no es así. Podrás aplicar la retención del 9% hasta el 31 de Diciembre de 2013. Se puede aplicar al ejercicio del alta (2011) y los dos siguientes (2012 y 2013). Un saludo

    Comment | 1 abril, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Antonio. Ten en cuenta que si las comisiones se devengaron en el año 2012, deberían haber sido declaradas en ese ejercicio, por lo que deberías presentar una declaración complementaria, con el correspondiente recargo extemporáneo. Un saludo

    Comment | 1 abril, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Antonio. Aquí puedes encontrar toda la información sobre el modelo 303. Un saludo

    Comment | 1 abril, 2013
  • Vicente

    Buenas tardes a todos.
    Mi pregunta es la siguiente: Soy autonomo en modulos, y el año pasado y este solo tengo un cliente al que le facturo unos 90.000 euros. Mi pregunta es ¿ la declaracion del primer trimestre de este año sigue exactamente igual por modulos como el año pasado?
    Gracias por la respuesta

    Comment | 1 abril, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Vicente. El 1 de enero se modificaron las causas de exclusión del régimen de módulos. Te reproducimos la norma para que puedas aplicarla a tu caso en concreto, conociendo tu información contable:

    1. Cuando el volumen conjunto de rendimientos íntegros para las actividades de Transporte de mercancías por carretera (epígrafe 722) y de Servicios de mudanzas (epígrafe 757) supere los 300.000 € en el año anterior, y

    2. Que el volumen de los rendimientos íntegros correspondientes al conjunto de las actividades enumeradas en el artículo 95.6 del Reglamento del Impuesto a las que puede resultar de aplicación el tipo de retención del 1% (excluidas las actividades señaladas anteriormente, epígrafes 722 y 757) que proceda de personas o entidades retenedoras supere cualquiera las cantidades siguientes:

    a. 50.000 euros anuales, siempre que además represente más del 50 % del volumen total de rendimientos íntegros correspondiente a las citadas actividades.

    b. 225.000 euros anuales.

    Un saludo

    Comment | 3 abril, 2013
  • Maite

    Me han ofrecido vender paquetes turísticos sólo por comisión,sin fijo,con contrato mercantil.Dicen que les tengo que facturar esas comisiones con el 21% de iva para cobrarlas y darme de alta de autónomo.No sé lo que puedo ganar a fin de mes.Si gano menos del SMI tengo que pagar autónomos?.Si me retienen ese 9% del IRPF y luego el 21% no es suficiente?.Tengo que pagar iva? o vale con que me apliquen esas retenciones?.Con menos del SMI, gastos de gasolina, iva y autónomos no llego.¿Alternativas?.

    Comment | 4 abril, 2013
  • Maite

    Muchas gracias por su ayuda.Estoy en paro y todos los trabajos que salen son mercantil con comisión y autónomo.Ya no te hacen un contrato temporal de 3 o 6 meses…eso pasó a la historia,pero sí tenemos que llenar el agujerazo que han hecho todos los corruptos,a base de recaudación pura y dura de Hacienda y Seguridad Social.Y luego dicen que si la tarifa plana de autónomos…claro si no tienes 41 años.A ver si nos dejamos de discriminaciones y abaratan la contratación para que den trabajo.

    Comment | 4 abril, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Maite. Ten en cuenta que el requisito para no estar obligado a darte de alta en Seguridad Social es la habitualidad, y tu actividad será habitual y además tu única fuente de ingresos, aunque sea pequeña. Existen criterios jurisprudenciales que han usado el SMI para considerar que un autónomo no estaba obligado a darse de alta, pero la administración tiene otros criterios, por lo que en caso de comprobación tendrías que probarlo con todos los medios admitidos en derecho. Lee este post. Sobre las retenciones podrán aplicarte el 9% siempre que en 2012 no hayas ejercido ninguna actividad profesional. IVA tendrás que pagar si el repercutido es superior al soportado. Un saludo

    Comment | 9 abril, 2013
  • Maite

    Muchísimas gracias Juan Carlos.Lo de autónomo me queda claro y las retenciones también pero el IVA ¿no puede asumirlo de alguna manera la empresa que me pagaría las comisiones?.La empresa es de ellos y algo tendrán que arriesgar porque si no, me planteo ponerme por mi cuenta y arriesgo para mí en todos los sentidos.Lo que quiero saber es si pagando autónomo y aplicándome esas retenciones,el IVA lo puede pagar la empresa y no yo a Hacienda,pues ellos se van a desgravar por un lado lo que les…

    Comment | 9 abril, 2013
  • Maite

    Perdón sigo por aquí…ellos se van a desgravar por un lado lo que les facturen sus proveedores(empresas turísticas)y por otro lado la factura que quieren que yo les haga.Si al menos hubiera una cuota de fijo más incentivos pero sólo son comisiones y pequeñas por no decir que cuando quieran extinguir el contrato mercantil me quedo sin cartera de clientes y con cara de tonta en apuros.Saludos y mil gracias!

    Comment | 9 abril, 2013
  • Maite

    Disculpen de nuevo. Sólo añadir a lo anteriormente expuesto, que la empresa que me pagaría las comisiones a mí y a los puntos de venta que yo captase, se supone que ellos son los que van a soportar iva de sus proveedores y a repercutirlo en el cliente final que consuma el producto turístico por lo que veo más justo que ellos paguen IVA y no me lo trasladen a mí que no me voy a desgravar IVA de proveedores ni facturar al cliente final.Perdón por las molestias y mil gracias otra vez. Saludos!

    Comment | 9 abril, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Maite. La obligación tributaria es tuya como sujeto pasivo de IVA, y no la pueden asumir ellos. Lo que sí puedes hacer es, con este argumento, renogociar las comisiones, porque el IVA sigue siendo un impuesto indirecto que no te afecta, tú sólo lo recaudas. Un saludo

    Comment | 11 abril, 2013
  • Matias

    Buenas noches,
    soy autónomo desde noviembre del año pasado, siempre me retuvo mi cliente por ser empleador…consulta, en la presentación de fin de año del IRPF hay alguna manera que pueda volver a ingresar esa retención por no haber llegado al mínimo..o si o sí debo pagar a hacienda (ya retenido)
    mil gracias por su ayuda.

    Comment | 16 abril, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Matias,

    El pagador es el obligado a retener, si la legislación le obliga a retener no deberá deshacer la operación porque incurriría en infracción tributaria.

    Un saludo

    Comment | 17 abril, 2013
  • Cristina

    Buenas tardes,
    En julio del 2012 emití una factura a la que apliqué una retención del 7% de IRPF (en mi segundo año dada de alta como autónoma), ya que era dos meses antes de que se puso en efecto el nuevo reglamento de aplicar un 9% de IRPF. En marzo 2013 me pidió el cliente modificar a una retención del 9%, ya que, según él, esta factura se pagaba después del 1 de septiembre del 2012. Estoy obligada a modificar la factura, después de haber cerrado el año fiscal? Muchas gracias por su ayuda!

    Comment | 29 abril, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Cristina. El porcentaje de retención se debe aplicar en el momento del pago, si han pagado cuando estaba vigente el 9%, eso es lo que deben retener e ingresar. Entiendo que no es obligatorio que modifiques la factura, aunque para que os cuadren bien las cuentas a los dos, sería interesante. Un saludo

    Comment | 2 mayo, 2013
  • Pablo López

    Buenas tardes,
    Tengo las cuotas de autónomo bonificadas y no sé cómo tributan en IRPF, como subvención o compenso el pago con la bonificación? Gracias.

    Comment | 2 mayo, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Pablo. Deberías incluir como gasto deducible el importe efectivamente abonado como cuotas, es decir, compensa el pago con la bonificación. Un saludo

    Comment | 3 mayo, 2013
  • Maria

    Buenos días,

    tengo un duda. No sé si pueden resolvérmela. Soy arquitecta, he estado dos años dada de alta, pero el año pasado estuve sin trabajar, me di de baja como autónomo y seguí pagando la cuota de colegiación del colegio de arquitectos y las cuotas de mi seguro de responsabilidad civil por las obras que he hecho. Mi pregunta es: si el año pasado no coticé nada, pero he tenido esos gastos me los puedo deducir en el IRPF?

    Muchísimas gracias. Un cordial saludo,

    Comment | 3 mayo, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Maria. Si has recibido ingresos por las actividades que has desarrollado, aunque no estés de alta, deberás declararlas, incluyendo los gastos, pero pueden reclamarte las cuotas de autónomos no abonadas durante el periodo en el que supuestamente estuviste ejerciendo actividad, y también sancionarte por no haber cumplido tu obligación de comunicar el inicio de la actividad. Un saludo

    Comment | 7 mayo, 2013
  • Maria

    Muchas gracias por su respuesta.

    No, no recibí ingresos, por eso no estuve dada de alta. Simplemente tuve gastos porque no me di de baja en el Colegio ni en el seguro, en previsión de posibles trabajos en el futuro (en cuyo caso me daría de alta como autónoma).

    Muchas gracias de nuevo.
    Un cordial saludo

    Comment | 8 mayo, 2013
  • Isabel

    Buenas tardes, soy psicologa autonoma,trabajo en un centro medico realizando el psicotecnico del carnet de conducir,para lo cual me emiten una factura cada mes y me retienen el 21% de lo ganado, mi pregunta es que si llevo como autonoma menos de un año no podrian retenerme solo el 9%?muchas gracias,Un saludo.

    Comment | 9 mayo, 2013
  • Vicente C

    Buenos días, tengo una duda, desde hace poco soy autónomo y tengo la opción de tributar al 21% o bien al 9% de forma reducida, ahora bien, si tributo al 9%, entiendo que luego al hacer la declaración de la renta me pedirán la diferencia ¿no? es decir ¿es una medida para tener mayo liquidez al principio que luego te toca devolver o puede que con esa retención te salga a cuenta con paga?

    Muchas gracias, soy nuevo en esto y todavía estoy un poco verde.

    Comment | 10 mayo, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Vicente. Efectivamente, es una medida para obtener mayor liquidez. Un saludo

    Comment | 10 mayo, 2013
  • Llanos

    Buenos días.

    Soy autónoma desde el 1 de abril de 2011, ¿hasta cuando me puedo aplicar la retención reducida del IRPF del 9%? ¿Cuál es la que debo aplicar a partir de ese momento?

    Un saludo.

    Gracias.

    Comment | 10 mayo, 2013
  • Alberto

    Buenas tardes,
    El mes próximo voy a comenzar a trabajar como TRADE para una empresa. Al ser la primera vez que me doy de alta como autónomo tengo la posibilidad de escoger la retención de irpf que voy a aplicar en las facturas (el 21% o el 9% reducido).
    Mi duda es: ¿Para la empresa que me va a pagar supone algún gasto adicional que yo emita la factura con el 9% de irpf o fiscalmente les da igual?
    Muchas gracias!
    Saludos.

    Comment | 12 mayo, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Llanos. Podrás aplicarla hasta el 31 de Diciembre de 2013, que incluye el ejercicio del alta (2011) más los dos siguientes (2012 y 2013). Una vez llegue esa fecha, tendrás que retener el 21%. Un saludo

    Comment | 13 mayo, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Alberto. Realmente es lo mismo, porque después se compensará fiscalmente con la presentación del irpf. Un saludo

    Comment | 13 mayo, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Isabel. Sí podrás, pero deberás emitir un certificado y entregárselo a tu pagador, como explicamos en este artículo. Un saludo

    Comment | 13 mayo, 2013
  • Braulio

    Buenas tardes, tengo una pequeña duda, y es si el IGIC (Ya que estoy en Canarias) de las facturas simplificadas donde no esté mi nombre (antiguos tikets) se puede deducir al igual que una factura normal o solo vale para el IRPF

    Comment | 13 mayo, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Braulio. Sólo vale para IRPF, porque no aparece el destinatario de la factura. Un saludo

    Comment | 15 mayo, 2013
  • MAXIMO

    Hola, tengo previsto hacerme autonomo el 1-01-2014 me gustaria saber si me puedo acojer al 9% de IRPF, llevo en el paro un año y medio ¿hay reducciones en la s.s. ? tengo 42 años ,mi negocio va ha ser de mantenimiento de jardines a particulares, como lo puedo hacer . Gracias.

    Comment | 20 mayo, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Maximo. Podrás acogerte al 9% ya que en el ejercicio anterior, es decir, en 2013, no ejerciste actividad profesional alguna. En cuanto a reducciones, en principio con los datos que nos facilitas no tendrías acceso a ninguna bonificación. Un saludo

    Comment | 21 mayo, 2013
  • maximo

    Hola David, ¿que tengo que hacer para acogerme al irpf reducido 9%? cuando haga el pago trimestral del irpf cuanto se retiene 9% o 21% .todo el mundo me dice que es el 21% y que no hay reducido , me puedes dar los pasos para el 1-01-2014 pueda hacer las gestiones necesarias para acogerme al reducido , que es una buena ayuda los tres primeros años.
    Dime que necesitas saber y yo te lo digo para poder hacerlo.Gracias david.

    Comment | 21 mayo, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Máximo. No tienes que hacer nada en especial, simplemente deberás emitir una factura con la retención 9% y será la empresa que te pague la que se encargue de ingresar esos importes en Hacienda a tu nombre.

    En cuanto al pago trimestral, si estás dado de alta en el modelo 130 tendrás que tributar el 20% de tu beneficio, descontando lo que te hayan retenido los clientes.

    Puedes conseguir más información sobre las retenciones en este artículo.

    Un saludo

    Comment | 22 mayo, 2013
  • Dolores

    Hola.
    Tengo una duda, un autónomo además de sus honorarios, incluye en la factura unos gastos de un viaje en tren . ¿La base imponible de la factura sobre la cual aplicar el IVA e IRPF serán los honorarios más el importe de los gastos verdad?. Yo entiendo que sí que entra dentro de los servicios que me factura, pero el autónomo me dice que no.
    A ver si alguien me puede resolver la duda
    mil gracias

    Comment | 24 mayo, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Dolores. Se trata de gastos refacturados y deben formar parte de la base imponible. Un saludo

    Comment | 27 mayo, 2013
  • maximo

    hola david en los planes de empresa que tengo solo voy a tener uno o dos clientes y uno facturara el 75% de toda mi facturacion quisiera saber cuanto irpf tendria que pagar ya que segun tengo entendido puedo estar exento, gracias.

    Comment | 7 junio, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Maximo. El estar obligado o no a hacer modelo 130 de pago fraccionado no depende de los clientes que tengas, si no de que tu actividad está sujeta a retención y más del 75% de tus ingresos estén sometidos a retención. Pero tributar tienes que tributar, no hay exención que valga. Un saludo

    Comment | 11 junio, 2013
  • AGUSTI

    trabajo en una empresa como empleado. Ahora quiero dejarla y abrirme un negocio como autonomo. Podría aplicar en irpf reducido del 9% o tendría que aplicar el 21%?

    Comment | 8 julio, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Agusti. Si no has estado de alta como autónomo en 2012, podrás aplicar el 9%. Un saludo

    Comment | 9 julio, 2013
  • Lise Idesheim

    Hola, Soy traductora. Estoy traduciendo libros juveniles para una editorial francesa. ¿Que tipo de facturas debo hacer? Un saludo

    Comment | 9 julio, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Lise. En principio se trata de una actividad sujeta a IVA, salvo excepciones que establece la Ley (traducciones de historietas gráficas, tebeos y cómics, ensayos y libretos, obras científicas, literarias o artísticas originales), y además sujeta a retención. Pero en tu caso, al facturarle a una empresa comunitaria, no estaría sujeta a retención y si tú y la empresa estáis de alta en ROI (registro de operadores intracomunitarios) no tendrás que facturar con IVA, y se utiliza la figura de la inversión del sujeto pasivo, es decir, la empresa francesa soportará y repercutirá el IVA en Francia. Un saludo

    Comment | 11 julio, 2013
  • Mirela

    Hola.soy Mirela. Le agradecería si me podía responder a esta duda: Mi hijo es autónomo desde abril de este año en el epígrafe 501.1.Factura solo a un cliente.Tiene de IVA devengado para este trimestre ,350€. Va al trabajo con su coche personal Quería saber si, como gasto deducible, puede poner el IVA de las letras del coche que todavía lo esta pagando.¿ Puede poner el IVA de las letras(de su coche) anteriores a su fecha de inicio como autónomo? (Está pagando desde hace 4 años las letras y…

    Comment | 11 julio, 2013
  • Emilio Aliena

    Hola, llevo un año dado de alta como autonomo y en las facturas retengo el 9% de IRPF, todo ha ido bien siempre, hasta ahora que tengo un cliente que me pide un certificado de hacienda como que estoy acogido al tipo reducido, ya que según él es un derecho y no una obligación. ¿Que certificado es este? No basta con que le comunique mi fecha de alta en la actividad?

    Comment | 12 julio, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Mireia. Si lo que está pagando son las cuotas de un préstamo, no llevan IVA, es decir, el IVA se devenga en el momento de la adquisición, no con el pago de las cuotas del préstamo. Para poder deducirse el 50% del IVA del vehículo, debió haber tramitado un alta previa en Hacienda, o poder demostrar que la adquisición del vehículo la hizo por necesidades para su actividad, en ese caso pueden permitir la deducción de ese IVA sin alta previa, pero tiene sus riesgos de que no acepten los argumentos. Un saludo

    Comment | 17 julio, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Emilio. Hacienda no expide este tipo de certificados, el certificado lo debes expedir tú, indicando tu fecha de alta en la actividad, que no ejerciste actividad profesional en el ejercicio anterior, y que por tanto cumples los requisitos para la aplicación del tipo reducido de retención. Un saludo

    Comment | 17 julio, 2013
  • Hola,llevo 2 meses de autónomo y este es mi primer trimestre en el que tengo que pagar el I.V.A y el I.R.P.F.En mis facturas yo siempre retengo el 9% de I.R.P.F que es el que me corresponde, y ahora al terminar el trimestre mi gestor dice que tengo que pagar el 20% de los beneficios que he tenido menos el 9% que he retino en las facturas.Es correcto??Que beneficio tiene retener en las facturas un 9% si al final voy a tener que pagar un 20%?Para eso retengo el 20% directamente. Es un error?

    Comment | 17 julio, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Guillermo. Si más del 70% de tus ingresos están sometidos a retención, no tienes obligación de presentar modelo 130, pero esa opción hay que marcarla en el modelo 036/037. Ahí tienes el beneficio, sólo aportas de forma previa tus retenciones y no el 20% del beneficio, lo que te proporciona más liquidez. Un saludo

    Comment | 22 julio, 2013
  • maria

    me gustaría saber lo q implica para un trabajador con maquinaria forestal tener que cambiar el epígrafe de: Agrícola , a Obras y servicios, si requiere mucho papeleo , cuanto tiempo lleva, económicamente si varia algo…

    Comment | 26 agosto, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Maria, El dar de baja y alta una actividad se realiza a través del modelo 036 en Hacienda, y si estaba de alta en el régimen de la agricultura, quizás también tenga que cambiar el régimen de IVA a régimen general, ambos trámites con el mismo modelo 036. Desde el punto de vista económico-tributario, quizás varíe algo al cambiar el régimen de tratamiento del IVA, aunque no sabría darte una respuesta clara, porque no gestionamos autónomos que estén en el régimen de la agricultura. Un saludo

    Comment | 30 agosto, 2013
  • Victor R.

    Excelente artículo,
    mi pregunta es la siguiente; fui autónomo de septiembre de 2008 a junio de 2012. Si en octubre de 2013 me doy de alta de nuevo como autónomo tendré que aplicar a mis facturas un 9% en vez de un 21%. Esto durante cuánto tiempo sería?

    Y en cuanto al IVA sería igual del 21% (el concepto es servicios profesionales de consultoria de marketing)?

    Gracias!!

    Comment | 5 septiembre, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Victor. Al haber estado de alta en 2012, tendrás que aplicar el 21%, no el 9%. El IVA sí es invariable, al 21%. Un saludo

    Comment | 10 septiembre, 2013
  • juan

    estoy jubilado hace 4 años, era autónomo, ¿ como debo hacer una factura oficial ? que iva, que irpf, sobre el valor de 1.500 e. en obras de arte? Mi agradecimiento de antemano, saludos, Juan Vila.

    Comment | 27 septiembre, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Juan. Con los datos que me ofreces es difícil asesorarte, pero vamos por la opción más probable. Si estás vendiendo obras de arte que pertenencen a tu patrimonio por compra, herencia o donación, no tendrás que emitir factura, tendrás que hacer un contrato de compraventa y liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Un saludo

    Comment | 2 octubre, 2013
  • Lucia

    Hola. Me di de alta como nuevo autónomo en marzo de 2011 y desde entonces hasta día de hoy he estado alternando periodos de alta y de baja, ¿Puedo aplicar el IRPF reducido hasta el 31 de diciembre de 2013?

    Comment | 16 octubre, 2013
  • David Sánchez e-autonomos

    Hola Lucía, para poder acogerte a las retenciones reducidas tienes que haber estado el ejercicio anterior al alta sin realizar actividad profesional. Como has estado dándote de alta y de baja sucesivamente, no podrás acogerte al irpf reducido. Un saludo

    Comment | 17 octubre, 2013
  • lucia

    Malinformada por distintas fuentes he cometido el error de poner en mis facturas el 9%. Cuál es la sanción para estos casos?

    Comment | 17 octubre, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Lucia. Si aún no te han comprobado, no hay sanción. Debes mirar si puedes solucionar aún la situación regularizando la retención con tus clientes. Un saludo

    Comment | 23 octubre, 2013
  • José

    Desde este mes me he dado de alta como autónomo y tengo claro lo del tema del IVA que tengo que aplicar en mis facturas, así como que tengo que aplicar una retención en concepto de IRPF (según me comentaron 9% o 21%), tengo claro que al final del trimestre tengo que hacer liquidación de IVA, pero mi duda respecto al IRPF es si también tengo que entregar algún tipo de documentación o liquidación (entiendo que lo que retengo en las facturas, deben ingresarlo las empresas a las cuales facturo o…

    Comment | 27 octubre, 2013
  • David e-autonomos

    Hola José, no ha llegado tu consulta completa, pero por lo que he podido leer, en lo que respecta al IRPF, tendrás que acreditar tu situación de haberte dado de alta en este ejercicio y no haber estado de alta anteriormente en caso de que te lo solicitasen, si no lo hiciesen, simplemente el IRPF deberá mostrarse en la factura desglosado junto a los demás conceptos. El IRPF efectivamente tendrán que ingresarlo en Hacienda en tu nombre tus clientes. Un saludo

    Comment | 28 octubre, 2013
  • Elisabeth

    Hola,

    Comentáis que se puede solicitar la ayuda como madre trabajadora. ¿Qué pasará si, me doy de alta en la SS ahora en noviembre, pero finalmente tengo ingresos = 0? ¿Tendré que devolver la ayuda?

    Gracias y un saludo.

    Comment | 30 octubre, 2013
  • Elisabeth

    Ah! Soy Elisabeth otra vez. ¿Y si tengo ingresos = 0, mi marido podría reducir la base imponible con el importe de mis cuotas de autónoma, si presentamos declaración conjunta?

    Gracias de nuevo.

    Comment | 30 octubre, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Elisabeth. Entiendo que te refieres al abono anticipado de la deducción por maternidad. Si cumples con los requisitos, no tendrás que devolver la ayuda:
    1. Que se trate de una mujer (o padre o tutor en caso de fallecimiento de la madre o si tiene atribuida de forma exclusiva la guarda o custodia) con hijos menores de 3 años por los que tenga derecho a la aplicación del mínimo por descendientes.
    2. Que realice una actividad por cuenta propia o ajena por la cual esté dada de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad.

    En la declaración conjunta se acumulan las bases de todos los miembros, luego las negativas se compensan con las positivas.

    Un saludo

    Comment | 6 noviembre, 2013
  • Elisabeth

    Gracias!!! Se lo tendré que explicar a Hacienda, a los que no les parece bien al tener ingresos 0 como autónoma, pese a la declaración conjunta.

    Comment | 7 noviembre, 2013
  • Alba.

    Buenas tardes .Soy psicologa y voy a realizar mi primera factura como.autonoma.en un psicotecnico ( permisos de conducion..cazadores…).y queri saber si estoy exenta o no de iva.ya que me.han.comentado.qje lo.declare en la factura aunq para determinadas actividadss los psicolpgs si.que estamos.exentos de iva pero no se si para psicotecnicos en.contrato.mercantil, al emitir yo la factura lo tengo que especificar.muchismas gracias por adelantado.

    Comment | 12 noviembre, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Alba. Según lo leido en consultas de tributos, entiendo que la actividad está sujeta a IVA, pero te copio a continuación a lo que se extiende la exención:
    La asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios, cualquiera que sea la persona destinataria de dichos servicios. La exención comprende las prestaciones de asistencia médica, quirúrgica y sanitaria, relativas al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades, incluidos análisis clínicos y exploraciones radiológicas.
    Tienen la consideración de profesionales médicos o sanitarios los considerados como tales en el ordenamiento jurídico y los psicólogos

    Se consideran servicios de diagnóstico los prestados con el fin de determinar la calificación o carácter peculiar de una enfermedad o la ausencia de la misma; servicios de prevención , los prestados anticipadamente para evitar enfermedades o el riesgo de las mismas; servicios de tratamiento, los servicios prestados para curar enfermedades.

    Un saludo

    Comment | 14 noviembre, 2013
  • Ana

    Hola, me he dado de alta en Mutual Medica el 1 de Noviembre de 2013. Estoy trabajando como Médico. Mi pregunta es si a mi se me aplica el 9% de IRPF, si sigue vigente.

    Muchas gracias, un saludo

    Comment | 19 noviembre, 2013
  • David e-autonomos

    Hola Ana, como profesional podrás utilizar la retención reducida del 9% si no estuviste de alta en el ejercicio anterior al alta actual. Un saludo

    Comment | 20 noviembre, 2013
  • Rafa

    Hola,
    Llevo unos meses de autónomo, nunca lo fui antes. Soy programador y vendo una aplicación a través del play store de google, la compran particulares por todo el mundo. Me toca ponerme al día con hacienda ahora en enero, ¿puedo acogerme al 9% para el pago a cuenta del irpf?

    Comment | 20 diciembre, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Rafa. El 9% no va relacionado con el pago fraccionado del 130, sino con la retencion que exclusivamente se te aplicará cuando vendas a empresas o empresarios españoles que estén sujetos a IRPF. Al vender a particulares no tienes que aplicar ninguna retención en tu factura y estás obligado a presentar modelo 130 trimestral. Un saludo

    Comment | 26 diciembre, 2013
  • Mj Herreria

    Hola! Me han concedido una ayuda por inicio de actividad (abogada). La resolución es de fecha 20/12/13, pero no se me ha abonado todavía, supongo que ya para 2014. ¿Como se declara y que he de hacer? El importe son 2.000 euros y yo estoy en el régimen de estimación directa simplificada. Gracias y felices fiestas!

    Comment | 27 diciembre, 2013
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Maria Jesus. Por regla general las subvenciones se incluyen en el ejercicio en que se conceden, lo que prima aquí es la fecha de resolución de la concesión independientemente de si se ha cobrado o no. Puede haber alguna excepción en esta regla en alguna subvención, por ello tendrás que verificarlo en la subvención en concreto, pero no es lo normal. Tendrás que incluirla en tu declaración de la renta como ingreso y si haces modelo 130, tendrás que incluirla en tu pago fraccionado como ingreso. Un saludo

    Comment | 2 enero, 2014
  • maria

    hola me gustaria saber si yo en agosto me di de baja en el autonomo tengo que volver a pagar ahora en enero??
    gracias

    Comment | 27 enero, 2014
  • David e-autonomos

    Hola María, si te refieres a la tributación trimestral, no tendrás que presentar los impuestos del 4º trimestre, pero sí que deberás realizar los resúmenes anuales. Un saludo

    Comment | 28 enero, 2014
  • maria

    es decir que tengo que llevar los gastos de todo el año y calcularme lo que me descuenta para pagar lo que me falta del resumen anual

    Comment | 28 enero, 2014
  • silvia

    Buenos dias, mi duda es la siguiente.Mi marido es autonomo y va por modulos pero si se pasa del maximo y factura mas de 50000 euros este año, al año siguiente cuando haga el cierre del año ,a parte de pasarlo a facturacion directa, le haran pagar solo por la cantidad que se ha pasado o por todo lo facturado durante todo el año?

    Comment | 17 febrero, 2014
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Silvia. Será excluido del régimen de módulos para 2015, pero este ejercicio lo tributará por el régimen de estimación objetiva. Un saludo

    Comment | 19 febrero, 2014
  • fernando

    buenas tardes , he estado de baja 20 dias y mi gestor pidio la interrupcion de la actividad para que me descontaran los dias sin trabalar ,recibi una carta donde me aceptaban la peticion , como me descuentan esos dias ? en el importe a abonar en ese trimestre o al final del año ?

    Comment | 14 abril, 2014
  • Juan Carlos López e-autonomos

    Hola Fernando. Si eres autonomo y has estado 20 dias de baja medica comunicando dicha baja, tendras que abonar tu cuota de autonomo como normalmente, y el INSS te abonara una cantidad en compensacion de esa baja medica. Un saludo

    Comment | 22 abril, 2014
  • Dr.Neil TechTrans

    Hola Super-ayudosos!!

    Sé que han reducido con efecto imediato (desde 1 de Julio 2014) el IRFP retenido en facturas por clientes de autonomos desde 21% pero hasta que!?!? Imagino que vuelve a 19%, no?
    Si me podría confirmar la nueva retención aplicable para autonomos.
    Muchas gracias de antemano,
    Neil

    Comment | 10 julio, 2014
  • Isabel e-autonomos

    Hola,

    Los autónomos con rendimientos íntegros inferiores a 15.000 euros anuales: 15%. Este nuevo tipo se ha incluido con la Reforma Fiscal 2014 y se aplica desde el 4 de julio de 2014.

    Saludos.

    Comment | 24 julio, 2014
  • beni

    Hola, buenas noches.
    Soy autónomo y alquilo una oficina cuyo propietario está exento de IRPF, como me afecta a la hora de los impuestos.
    La factura que pago es 350€ + 21% iva.

    Saludos y gracias

    Comment | 19 agosto, 2014
  • Isabel e-autonomos

    Hola Beni,

    Como en el recibo del alquiler no te practica la retención de IRPF, no tienes que presentar el modelo 115.

    Saludos.

    Comment | 28 agosto, 2014
  • Sergio

    Hola buenas, soy autónomo desde hace 6 meses y aunque he pagado correctamente el iva y todo lo relacionado, me he dado cuenta que he numerado algunas mal, ¿tendré algún problema? en caso de poder tener algún problema, ¿hay alguna forma de solucionarlo?. Tengo facturadas bien hasta la factura nº14008 y de esa salté a las 14010 y ahora no sé si presentar la 14011 o la 14009. Muchas gracias, un saludo.

    Comment | 3 septiembre, 2014
  • Isabel e-autonomos

    Hola Sergio,

    Puedes retomar esa numeración siempre y cuando la fecha vaya cronológica y sean de este trimestre.

    Saludos.

    Comment | 3 septiembre, 2014

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